Faktúra č. DFB0311/19

Obstarávateľ
  • Názov: Školské hospodárstvo Trnava
  • IČO: 00157988
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0311/19
  • Popis fakturovaného plnenia: servis Akna
  • Dátum doručenia: 03.09.2019
  • Celková hodnota: 295,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 02.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť