Faktúra č. DFB0272/19

Obstarávateľ
  • Názov: Školské hospodárstvo Trnava
  • IČO: 00157988
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0272/19
  • Popis fakturovaného plnenia: nd,elektrody
  • Dátum doručenia: 30.07.2019
  • Celková hodnota: 657,35 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť