Faktúra č. DFB0239/19

Obstarávateľ
  • Názov: Školské hospodárstvo Trnava
  • IČO: 00157988
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0239/19
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava automatu
  • Dátum doručenia: 27.06.2019
  • Celková hodnota: 720,72 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť