Faktúra č. DFB0069/19

Obstarávateľ
  • Názov: Školské hospodárstvo Trnava
  • IČO: 00157988
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0069/19
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava Manitou
  • Dátum doručenia: 19.02.2019
  • Celková hodnota: 3 799,80 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 02.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť