Faktúra č. DFB0035/20

Obstarávateľ
  • Názov: Školské hospodárstvo Trnava
  • IČO: 00157988
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0035/20
  • Popis fakturovaného plnenia: mobily 1
  • Dátum doručenia: 01.02.2020
  • Celková hodnota: 77,26 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 19.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť