DFB0530/19 |
mobily 12 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
110,95 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0529/19 |
pevna 12 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,19 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0522/19 |
nájom flase |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
19,46 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0536/19 |
sluzba |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Odbytové družstvo mlieka Levice, družstvo |
44054998 |
|
74,40 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0532/19 |
popl |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Odbytové družstvo mlieka Levice, družstvo |
44054998 |
|
12,91 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0534/19 |
kadaver |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ASANÁCIA s.r.o. |
36750204 |
|
189,00 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0541/19 |
plyn |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 025,23 € |
31.12.2019 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0518/19 |
insemin |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Jankovič Marek |
40625460 |
|
104,80 € |
31.12.2019 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0535/19 |
elektr 12 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 334,54 € |
31.12.2019 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0538/19 |
rozbor |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
19,20 € |
31.12.2019 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0537/19 |
kuhd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
217,45 € |
31.12.2019 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0525/19 |
doprava rezkov |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
NDF spol.s.r.o. |
36318663 |
|
1 021,88 € |
31.12.2019 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0531/19 |
spermie |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenské biologické služby a.s. |
35706660 |
|
568,80 € |
31.12.2019 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0528/19 |
vakovanie |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ROBERT ONDRUŠ - ROTEX |
44908423 |
|
780,00 € |
31.12.2019 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0533/19 |
vak |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
EURO BAGGING, s.r.o. |
36255483 |
|
396,00 € |
31.12.2019 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0524/19 |
repk srot |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Agropodnik a.s. Trnava |
31420494 |
|
2 770,20 € |
31.12.2019 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0540/19 |
rezky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
PD ŽLKOVCE-RATKOVCE |
00208485 |
|
1 425,89 € |
31.12.2019 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0526/19 |
veterin ukony |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
355,61 € |
31.12.2019 |
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0523/19 |
senaz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
PD ŽLKOVCE-RATKOVCE |
00208485 |
|
242,40 € |
30.12.2019 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0527/19 |
oprava zariad |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Servochlad |
17761395 |
|
848,76 € |
27.12.2019 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0521/19 |
rozbory |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín |
42355613 |
|
145,20 € |
23.12.2019 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0520/19 |
senaz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
PD ŽLKOVCE-RATKOVCE |
00208485 |
|
237,47 € |
23.12.2019 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0512/19 |
odpad |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
DETOX s.r.o. |
31582028 |
|
129,61 € |
20.12.2019 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0515/19 |
ventil |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
69,28 € |
19.12.2019 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0511/19 |
veterin ukony |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
442,31 € |
19.12.2019 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0503/19 |
nájom flase |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
18,25 € |
17.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0519/19 |
senaz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
PD ŽLKOVCE-RATKOVCE |
00208485 |
|
226,37 € |
17.12.2019 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0517/19 |
sprayfo |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
AG MIBO s.r.o. |
45452962 |
|
286,50 € |
17.12.2019 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0507/19 |
registr.bykov |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenská holsteinská asociácia-družstvo |
00587729 |
|
459,98 € |
16.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0502/19 |
skolenie |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Vema s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
16.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |