Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0530/19 mobily 12 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovak Telekom a.s. 35763469 110,95 € 31.12.2019 25.02.2020 Faktúra
DFB0529/19 pevna 12 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovak Telekom a.s. 35763469 21,19 € 31.12.2019 25.02.2020 Faktúra
DFB0522/19 nájom flase Školské hospodárstvo Trnava 00157988 MESSER Tatragas spol. s r.o. 00685852 19,46 € 31.12.2019 25.02.2020 Faktúra
DFB0536/19 sluzba Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Odbytové družstvo mlieka Levice, družstvo 44054998 74,40 € 31.12.2019 25.02.2020 Faktúra
DFB0532/19 popl Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Odbytové družstvo mlieka Levice, družstvo 44054998 12,91 € 31.12.2019 25.02.2020 Faktúra
DFB0534/19 kadaver Školské hospodárstvo Trnava 00157988 ASANÁCIA s.r.o. 36750204 189,00 € 31.12.2019 25.02.2020 Faktúra
DFB0541/19 plyn Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 1 025,23 € 31.12.2019 28.02.2020 Faktúra
DFB0518/19 insemin Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Jankovič Marek 40625460 104,80 € 31.12.2019 28.02.2020 Faktúra
DFB0535/19 elektr 12 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 334,54 € 31.12.2019 28.02.2020 Faktúra
DFB0538/19 rozbor Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik 36856096 19,20 € 31.12.2019 06.03.2020 Faktúra
DFB0537/19 kuhd Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik 36856096 217,45 € 31.12.2019 06.03.2020 Faktúra
DFB0525/19 doprava rezkov Školské hospodárstvo Trnava 00157988 NDF spol.s.r.o. 36318663 1 021,88 € 31.12.2019 06.03.2020 Faktúra
DFB0531/19 spermie Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovenské biologické služby a.s. 35706660 568,80 € 31.12.2019 06.03.2020 Faktúra
DFB0528/19 vakovanie Školské hospodárstvo Trnava 00157988 ROBERT ONDRUŠ - ROTEX 44908423 780,00 € 31.12.2019 06.03.2020 Faktúra
DFB0533/19 vak Školské hospodárstvo Trnava 00157988 EURO BAGGING, s.r.o. 36255483 396,00 € 31.12.2019 06.03.2020 Faktúra
DFB0524/19 repk srot Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Agropodnik a.s. Trnava 31420494 2 770,20 € 31.12.2019 06.03.2020 Faktúra
DFB0540/19 rezky Školské hospodárstvo Trnava 00157988 PD ŽLKOVCE-RATKOVCE 00208485 1 425,89 € 31.12.2019 06.03.2020 Faktúra
DFB0526/19 veterin ukony Školské hospodárstvo Trnava 00157988 MVDr. Juraj Horváth 45010536 355,61 € 31.12.2019 20.03.2020 Faktúra
DFB0523/19 senaz Školské hospodárstvo Trnava 00157988 PD ŽLKOVCE-RATKOVCE 00208485 242,40 € 30.12.2019 06.03.2020 Faktúra
DFB0527/19 oprava zariad Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Servochlad 17761395 848,76 € 27.12.2019 06.03.2020 Faktúra
DFB0521/19 rozbory Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín 42355613 145,20 € 23.12.2019 28.02.2020 Faktúra
DFB0520/19 senaz Školské hospodárstvo Trnava 00157988 PD ŽLKOVCE-RATKOVCE 00208485 237,47 € 23.12.2019 06.03.2020 Faktúra
DFB0512/19 odpad Školské hospodárstvo Trnava 00157988 DETOX s.r.o. 31582028 129,61 € 20.12.2019 26.02.2020 Faktúra
DFB0515/19 ventil Školské hospodárstvo Trnava 00157988 HRIADEĽ spol. s r.o. 31444334 69,28 € 19.12.2019 06.03.2020 Faktúra
DFB0511/19 veterin ukony Školské hospodárstvo Trnava 00157988 MVDr. Juraj Horváth 45010536 442,31 € 19.12.2019 06.03.2020 Faktúra
DFB0503/19 nájom flase Školské hospodárstvo Trnava 00157988 MESSER Tatragas spol. s r.o. 00685852 18,25 € 17.12.2019 17.01.2020 Faktúra
DFB0519/19 senaz Školské hospodárstvo Trnava 00157988 PD ŽLKOVCE-RATKOVCE 00208485 226,37 € 17.12.2019 28.02.2020 Faktúra
DFB0517/19 sprayfo Školské hospodárstvo Trnava 00157988 AG MIBO s.r.o. 45452962 286,50 € 17.12.2019 06.03.2020 Faktúra
DFB0507/19 registr.bykov Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovenská holsteinská asociácia-družstvo 00587729 459,98 € 16.12.2019 17.01.2020 Faktúra
DFB0502/19 skolenie Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Vema s.r.o. 31355374 54,00 € 16.12.2019 17.01.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »