Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0054/19 fa za materiál Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Hydoteam - BB spol. s. r.o. 36237779 492,32 € 05.04.2019 10.05.2019 Faktúra
DFB0063/19 fa za potraviny Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Róbert Kollár 33859850 639,67 € 04.04.2019 25.05.2019 Faktúra
DFB0065/19 fa za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Rober Gasparík 36282782 492,06 € 04.04.2019 25.05.2019 Faktúra
DFB0064/19 fa za ovocie a zeleninu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 BLEK s.r.o. 44996284 236,76 € 04.04.2019 25.05.2019 Faktúra
DFB0052/19 fa za vývoz žumpy Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Emrich Marián - nákladná cestná doprava a vývoz fekálií 35295091 341,76 € 04.04.2019 10.05.2019 Faktúra
DFB0050/19 fa za vývoz odpadu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 ESPIK Group s.r.o. 46754768 38,40 € 03.04.2019 10.05.2019 Faktúra
DFP0028/19 fa za ovocie a zeleninu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 BLEK s.r.o. 44996284 61,49 € 02.04.2019 10.05.2019 Faktúra
DFB0060/19 fa za fyzikálno-chemický rozbor vody Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Chempal s.r.o. 45886458 84,00 € 01.04.2019 25.05.2019 Faktúra
DFB0058/19 fa za telefón Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Slovak Telekom a.s. 35763469 51,20 € 01.04.2019 11.05.2019 Faktúra
DFP0026/19 fa za telefon Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Slovak Telekom a.s. 35763469 19,73 € 01.04.2019 10.05.2019 Faktúra
DFB0055/19 fa za výkon technickej činnosti Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Veolia Energia Slovensko a.s 35702257 396,00 € 01.04.2019 10.05.2019 Faktúra
DFB0049/19 fa za školenie Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Vema s.r.o. 31355374 54,00 € 01.04.2019 10.05.2019 Faktúra
DFB0056/19 fa za el.energiu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 MAGNA energia a.s. 35743565 370,73 € 31.03.2019 10.05.2019 Faktúra
DFB0048/19 fa za pranie Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 PRAMA CLEAN s.r.o. 44027630 470,70 € 31.03.2019 10.05.2019 Faktúra
DFP0027/19 fa za periodickú činnosť PO a CO Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Ing. Peter Markovič - PEMAX 43726666 72,00 € 31.03.2019 10.05.2019 Faktúra
DFB0057/19 fa za školenie BOZP a periodickú činnsť bezpečnostného technika PO a CO Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Ing. Peter Markovič - PEMAX 43726666 112,50 € 31.03.2019 10.05.2019 Faktúra
DFP0025/19 fa za pek.výrobky Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Pekáreň Kubina 18049745 18,45 € 30.03.2019 10.05.2019 Faktúra
DFB0053/19 fa za pek.výrobky Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Pekáreň Kubina 18049745 87,81 € 30.03.2019 10.05.2019 Faktúra
DFB0047/19 fa za STK vozidla Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Vadual sped s.r.o. 46756914 152,02 € 29.03.2019 10.05.2019 Faktúra
DFP0024/19 fa za zemiaky Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 BLEK s.r.o. 44996284 66,24 € 28.03.2019 10.05.2019 Faktúra
DFB0045/19 fa za ovocie a zeleninu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 BLEK s.r.o. 44996284 132,94 € 28.03.2019 10.05.2019 Faktúra
DFB0059/19 fa za el.energiu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 MAGNA energia a.s. 35743565 658,86 € 25.03.2019 11.05.2019 Faktúra
DFB0041/19 fa za opravu auta Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Vadual sped s.r.o. 46756914 69,36 € 22.03.2019 19.04.2019 Faktúra
DFB0046/19 fa za filtračnú vložku Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Filtrox Enviromental Engineering spol. s r.o. 47549645 138,00 € 22.03.2019 10.05.2019 Faktúra
DFB0044/19 fa za potraviny Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Róbert Kollár 33859850 491,70 € 21.03.2019 10.05.2019 Faktúra
DFP0022/19 fa za potraviny Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Róbert Kollár 33859850 107,35 € 21.03.2019 10.05.2019 Faktúra
DFB0043/19 fa za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Rober Gasparík 36282782 211,56 € 21.03.2019 10.05.2019 Faktúra
DFP0023/19 fa za pek.výrobky Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Pekáreň Kubina 18049745 29,08 € 20.03.2019 10.05.2019 Faktúra
DFB0051/19 fa za ovocie a zeleninu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 BLEK s.r.o. 44996284 171,62 € 19.03.2019 10.05.2019 Faktúra
DFP0021/19 fa za potraviny Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Ryba Žilina s spol. r.o. 31563490 257,88 € 18.03.2019 17.04.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »