DFB0142/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
936,55 € |
04.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/18 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
272,64 € |
03.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0164/18 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
152,98 € |
03.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/18 |
fa za vývoz kuchynského odpadu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
02.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/18 |
fa za manganistan draselný |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Filtrox Enviromental Engineering spol. s r.o. |
47549645 |
|
30,00 € |
02.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/18 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
49,42 € |
01.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0049/18 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
16,14 € |
01.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0146/18 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
302,36 € |
01.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/18 |
fa za pranie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
781,14 € |
30.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/18 |
fa za vyúčtovanie el.energie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
180,46 € |
30.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0048/18 |
fa za pranie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
111,24 € |
30.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0050/18 |
fa za periodickú činnosť PO a CO |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
72,00 € |
30.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/18 |
fa za periodickú činnosť PO a CO |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
72,00 € |
30.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/18 |
fa za pek. výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
128,74 € |
30.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
53,11 € |
29.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
403,66 € |
29.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0139/18 |
fa za el.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
773,83 € |
26.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/18 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
125,13 € |
24.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0047/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
148,09 € |
22.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/18 |
fa za poskytnutia občerstvenia |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Igor Kubík |
44852924 |
|
400,00 € |
22.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
144,14 € |
22.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
335,80 € |
21.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0046/18 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
277,82 € |
21.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0044/18 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
201,03 € |
21.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0045/18 |
fa za pek. výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
42,15 € |
20.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/18 |
fa za pek. výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
72,24 € |
20.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0119/18 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
117,12 € |
19.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/18 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
295,50 € |
19.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0040/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
178,81 € |
15.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/18 |
fa za plastové misky, lyžice, poháre, taniere |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Milan Letovanec - Lemax* |
17672562 |
|
418,63 € |
14.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |