Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0165/20 fa za pracovné odevy Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 AB BANY s.r.o. 43858350 860,38 € 19.10.2020 25.11.2020 Faktúra
0054/20 Objednávame si materiál v sume 170,63€. Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Hydoteam - BB spol. s. r.o. 36237779 170,63 € 16.10.2020 13.11.2020 Objednávka
0056/20 Objednávame si pracvné odevy podľa vlastného výberu v sume 860,38€ Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 AB BANY s.r.o. 43858350 860,38 € 16.10.2020 13.11.2020 Objednávka
DFB0160/20 fa za šnek Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 KOTLY LOKCA 36423084 87,00 € 13.10.2020 13.11.2020 Faktúra
DFB0159/20 fa za materiál Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Vladimír Folba, Obchod s rozličným tovarom 11876981 460,90 € 13.10.2020 13.11.2020 Faktúra
0053/20 Objednávame si šnek v sume 87€. Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 KOTLY LOKCA 36423084 87,00 € 12.10.2020 10.11.2020 Objednávka
0052/20 Objednávame si materiál v sume 460,90€. Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Vladimír Folba, Obchod s rozličným tovarom 11876981 460,90 € 09.10.2020 07.11.2020 Objednávka
DFB0158/20 fa za ekohráčok Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Peter Dojčák 34471219 2 050,27 € 05.10.2020 13.11.2020 Faktúra
DFP0021/20 fa telefon Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Slovak Telekom a.s. 35763469 14,02 € 01.10.2020 13.11.2020 Faktúra
0051/20 Objednávame si uhlie v sume 2050,27€. Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Peter Dojčák 34471219 2 050,27 € 01.10.2020 29.10.2020 Objednávka
DFB0151/20 fa kuchynský odpad Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 ESPIK Group s.r.o. 46754768 38,40 € 30.09.2020 19.10.2020 Faktúra
DFB0155/20 fa za el.energiu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 MAGNA energia a.s. 35743565 785,90 € 30.09.2020 13.11.2020 Faktúra
DFB0156/20 fa za telefon Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,24 € 30.09.2020 13.11.2020 Faktúra
DFB0152/20 fa za technické činnosti Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Veolia Energia Slovensko a.s 35702257 262,80 € 30.09.2020 13.11.2020 Faktúra
DFB0153/20 fa za pranie Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 PRAMA CLEAN s.r.o. 44027630 440,22 € 30.09.2020 13.11.2020 Faktúra
DFP0020/20 fa za periodickú činnosť BOZP Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Ing. Peter Markovič - PEMAX 43726666 72,00 € 30.09.2020 13.11.2020 Faktúra
DFB0154/20 fa za periodickú činnosť BOZP Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Ing. Peter Markovič - PEMAX 43726666 72,00 € 30.09.2020 13.11.2020 Faktúra
DFB0150/20 fa za čistiace prostriedky Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 SEMIS TRADE 36272396 353,38 € 25.09.2020 13.11.2020 Faktúra
0049/20 Objednávame si čisiace prostriedky v sume 353,38€. Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 SEMIS TRADE 36272396 353,38 € 21.09.2020 19.10.2020 Objednávka
DFB0157/20 fa za pek.výrobky Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Pekáreň Kubina 18049745 29,98 € 19.09.2020 13.11.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »