0083/18 |
Objednávame si školenie PAM Vema v sume 54€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Vema s.r.o. |
31355374 |
|
0,00 € |
11.12.2018 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Objednávka |
DFP0093/18 |
fa za periodickú činnosť technika PO a CO |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
72,00 € |
11.12.2018 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0077/18 |
Objednávame sa na školenie ,,Archivníctvo a registratúrny poriadok,, v sume 39,93€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Vesna |
45739153 |
|
0,00 € |
10.12.2018 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Objednávka |
0079/18 |
Objednávame si mrazničku, chladničky, mikrovlnky a iné spotrebiče podľa vlastného výberu v sume 2274,82€ |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PCP Elektro |
36271187 |
|
0,00 € |
10.12.2018 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0279/18 |
fa za výmenu okien na administratívno-učebňovom bloku |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ventani s.r.o. |
36800279 |
|
33 892,49 € |
10.12.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0280/18 |
fa za pek. výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
58,65 € |
10.12.2018 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0276/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
157,61 € |
07.12.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0278/18 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
173,87 € |
06.12.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0277/18 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
91,78 € |
06.12.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
Dodatok č. 3 (Zmluva č. 1/2018/ŠvPMJ) |
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 23.10.2018 na stavebnú akciu ,,rekonštrukcia strechy - administratívno-učebňový blok" |
Škola v prírode, Moravský Svätý Ján, Piesočná 798, 908 71 Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Tatrastrecha - Peter Michalec |
|
|
2 884,81 € |
05.12.2018 |
05.12.2018 |
31.12.2018 |
13.12.2018 |
Mgr. Štefánia Prítrská |
riaditeľka ŠvP |
Zmluva |
DFB0275/18 |
fa za servis na rok 2019 |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
R§S Computer s.r.o. |
36281590 |
|
120,00 € |
03.12.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0267/18 |
fa za zber a odvoz odpadu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
03.12.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0092/18 |
Objednávame si stavebné a obkladačské práce v dohodnutom rozsahu - murárske opravy, maliarske práce - oprava omietok a náterov, oprava dlažby v sume 9614,66€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ventani s.r.o. |
36800279 |
|
0,00 € |
03.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Objednávka |
DFP0092/18 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
14,83 € |
01.12.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0089/18 |
Objednávame si vývoz fekálií v sume 341,76€ |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Emrich Marián - nákladná cestná doprava a vývoz fekálií |
35295091 |
|
0,00 € |
01.12.2018 |
|
|
30.12.2018 |
|
|
Objednávka |
DFB0273/18 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
50,52 € |
01.12.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0269/18 |
fa za elektrickú energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
104,62 € |
30.11.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0271/18 |
fa za pranie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
681,54 € |
30.11.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0270/18 |
fa za materiál |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PVM System Ing. Peter Mikulička |
33039488 |
|
224,77 € |
30.11.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFP0091/18 |
fa za ekohrášok |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Peter Dojčák |
34471219 |
|
1 984,50 € |
30.11.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |