Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0083/18 Objednávame si školenie PAM Vema v sume 54€. Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Vema s.r.o. 31355374 0,00 € 11.12.2018 09.01.2019 Objednávka
DFP0093/18 fa za periodickú činnosť technika PO a CO Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Ing. Peter Markovič - PEMAX 43726666 72,00 € 11.12.2018 15.01.2019 Faktúra
0077/18 Objednávame sa na školenie ,,Archivníctvo a registratúrny poriadok,, v sume 39,93€. Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Vesna 45739153 0,00 € 10.12.2018 07.01.2019 Objednávka
0079/18 Objednávame si mrazničku, chladničky, mikrovlnky a iné spotrebiče podľa vlastného výberu v sume 2274,82€ Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 PCP Elektro 36271187 0,00 € 10.12.2018 07.01.2019 Objednávka
DFB0279/18 fa za výmenu okien na administratívno-učebňovom bloku Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Ventani s.r.o. 36800279 33 892,49 € 10.12.2018 10.01.2019 Faktúra
DFB0280/18 fa za pek. výrobky Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Pekáreň Kubina 18049745 58,65 € 10.12.2018 15.01.2019 Faktúra
DFB0276/18 fa za potraviny Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Ryba Žilina s spol. r.o. 31563490 157,61 € 07.12.2018 10.01.2019 Faktúra
DFB0278/18 fa za ovocie a zeleninu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 BLEK s.r.o. 44996284 173,87 € 06.12.2018 10.01.2019 Faktúra
DFB0277/18 fa za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Rober Gasparík 36282782 91,78 € 06.12.2018 10.01.2019 Faktúra
Dodatok č. 3 (Zmluva č. 1/2018/ŠvPMJ) Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 23.10.2018 na stavebnú akciu ,,rekonštrukcia strechy - administratívno-učebňový blok" Škola v prírode, Moravský Svätý Ján, Piesočná 798, 908 71 Moravský Svätý Ján 36082180 Tatrastrecha - Peter Michalec 2 884,81 € 05.12.2018 05.12.2018 31.12.2018 13.12.2018 Mgr. Štefánia Prítrská riaditeľka ŠvP Zmluva
DFB0275/18 fa za servis na rok 2019 Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 R§S Computer s.r.o. 36281590 120,00 € 03.12.2018 10.01.2019 Faktúra
DFB0267/18 fa za zber a odvoz odpadu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 ESPIK Group s.r.o. 46754768 38,40 € 03.12.2018 10.01.2019 Faktúra
0092/18 Objednávame si stavebné a obkladačské práce v dohodnutom rozsahu - murárske opravy, maliarske práce - oprava omietok a náterov, oprava dlažby v sume 9614,66€. Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Ventani s.r.o. 36800279 0,00 € 03.12.2018 28.12.2018 Objednávka
DFP0092/18 fa za telefon Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Slovak Telekom a.s. 35763469 14,83 € 01.12.2018 10.01.2019 Faktúra
0089/18 Objednávame si vývoz fekálií v sume 341,76€ Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Emrich Marián - nákladná cestná doprava a vývoz fekálií 35295091 0,00 € 01.12.2018 30.12.2018 Objednávka
DFB0273/18 fa za telefon Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Slovak Telekom a.s. 35763469 50,52 € 01.12.2018 17.01.2019 Faktúra
DFB0269/18 fa za elektrickú energiu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 MAGNA energia a.s. 35743565 104,62 € 30.11.2018 10.01.2019 Faktúra
DFB0271/18 fa za pranie Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 PRAMA CLEAN s.r.o. 44027630 681,54 € 30.11.2018 10.01.2019 Faktúra
DFB0270/18 fa za materiál Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 PVM System Ing. Peter Mikulička 33039488 224,77 € 30.11.2018 10.01.2019 Faktúra
DFP0091/18 fa za ekohrášok Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Peter Dojčák 34471219 1 984,50 € 30.11.2018 10.01.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »