DFB0135/20 |
Vyúčtovacia fa |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
164,96 € |
31.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/20 |
Renovácia tonerov |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
108,13 € |
28.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
34/20 |
Objednávame si u Vás renováciu tonerov podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 108,13 EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
0,00 € |
27.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0139/20 |
Záloha za elektrickú energiu 09/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
271,82 € |
26.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 2/2020/ŠvPDV |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Škola v prírode, Dobrá Voda , Dobrá Voda 150, 919 54 Dobrá Voda pri Trnave |
34000232 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
180,00 € |
24.08.2020 |
|
31.08.2021 |
03.09.2020 |
Ing. Jana Lukačovičová |
riaditeľka |
Zmluva |
30/20 |
Objednávame si u Vás Termo kameru MTM-2MP WM, zadný box, podlahovú konzolu a montáž v celkovej hodnote 1.560,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MOREZ GROUP a. s. |
36659126 |
|
0,00 € |
21.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0125/20 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
184,35 € |
21.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/20 |
Bravčové a hovädzie mäso, saláma, špekačky, párky |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
158,86 € |
21.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
29/20 |
Objednávame si u Vás bravčové a hovädzie mäso, salámu, špekačky a párky podľa vlastného výberu v maximálnej hodnote 170,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
0,00 € |
20.08.2020 |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0122/20 |
Bravčové a hovädzie mäso, párky, špekačky, slanina, saláma |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
244,57 € |
14.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/20 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
256,44 € |
14.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
28/20 |
Objednávame si u Vás bravčové a hovädzie mäso, salámu, slaninu, špekačky a párky podľa vlastného výberu v maximálnej hodnote 260,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
0,00 € |
13.08.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0120/20 |
Potraviny |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
31428819 |
|
501,89 € |
12.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0119/20 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
227,80 € |
07.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/20 |
Bravčové a hovädzie mäso, saláma, slanina, špekačky, párky |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
296,54 € |
07.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/20 |
Kurčatá, kuracie prsia a stehná, hrášok |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Ryba Žilina spol. s r. o. |
31563490 |
|
282,84 € |
07.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
27/20 |
Objednávame si u Vás bravčové a hovädzie mäso, salámu, slaninu, špekačky a párky podľa vlastného výberu v maximálnej hodnote 300,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
0,00 € |
06.08.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0116/20 |
Internet Klasik+ 09/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PETROCOMP - Peter Doskočil |
41294751 |
|
40,00 € |
06.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/20 |
Služby práčovne 07/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Milan Krištofík |
22692975 |
|
346,48 € |
06.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/20 |
Využívanie multifunkčného ihriska 07/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Obec Dobrá Voda |
00312380 |
|
70,00 € |
03.08.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |