DFB0033/20 |
Zber a evidencia biologicky rozložiteľného kuchynského a reštaruračného odpadu 01-06/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
biomarina - biowaste s. r. o. |
50336932 |
|
108,00 € |
20.02.2020 |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/20 |
RM Clean - umývací, RM Rinse - oplachovací |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
|
109,20 € |
19.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0032/20 |
Čistiace potreby |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
103,78 € |
19.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
9/20 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 103,78 EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
0,00 € |
18.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0029/20 |
Využívanie multifunkčného ihriska 01/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Obec Dobrá Voda |
00312380 |
|
40,00 € |
18.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8/20 |
Objednávame si u Vás RM Clean - umývací a RM Rinse - oplachovací v celkovej hodnote 109,20 EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
|
0,00 € |
17.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0028/20 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
293,18 € |
14.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0027/20 |
Bravčové a hovädzie mäso, saláma, párky |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
199,18 € |
14.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0030/20 |
Technické činnosti 01/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
94,80 € |
13.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0026/20 |
Potraviny |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
31428819 |
|
486,79 € |
12.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0024/20 |
Bravčové a hovädzie mäso, párky |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
285,07 € |
07.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0025/20 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
321,59 € |
07.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0023/20 |
Kurčatá, kuracie prsia a stehná, losos |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Ryba Žilina spol. s r. o. |
31563490 |
|
513,41 € |
07.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0022/20 |
Internet Klasik+ 03/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PETROCOMP - Peter Doskočil |
41294751 |
|
40,00 € |
06.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0015/20 |
Potraviny |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
ASTRA - rozličný tovar |
17703743 |
|
882,48 € |
03.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0021/20 |
Záloha za zemný plyn za 02/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
866,00 € |
01.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0018/20 |
Služby pevnej siete za 01/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
12,46 € |
01.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0017/20 |
Služby mobilnej siete za 01/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
26,17 € |
01.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
4/20 |
Objednávame si u Vás využívanie viacúčelového ihriska v mesiaci február 2020 v maximálnej hodnote 100,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Obec Dobrá Voda |
00312380 |
|
0,00 € |
31.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0012/20 |
Bravčové a hovädzie mäso, saláma, párky |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
312,80 € |
31.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |