Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0101/19 Služby pevnej siete za 05/2019 Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 12,34 € 01.06.2019 09.07.2019 Faktúra
DFB0107/19 Záloha za zemný plyn za 06/2019 Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 619,00 € 01.06.2019 09.07.2019 Faktúra
DFB0103/19 Služby mobilnej siete za 05/2019 Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 25,75 € 01.06.2019 13.07.2019 Faktúra
0028/19 Objednávame si u Vás využívanie viacúčelového ihriska v mesiaci jún 2019 v maximálnej hodnote 100,- EUR s DPH. Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 Obec Dobrá Voda 00312380 0,00 € 31.05.2019 29.06.2019 Objednávka
0029/19 Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu na obdobie 03.-07.06.2019 v maximálnej hodnote 400,- EUR s DPH. Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 PAM fruit s. r. o. 51801671 0,00 € 31.05.2019 29.06.2019 Objednávka
DFB0102/19 Spracovanie smernice o verejnom obstarávaní Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 Ing. Helena Polónyi - QA, s. r. o. 47971592 60,00 € 31.05.2019 09.07.2019 Faktúra
DFB0098/19 Bravčové a hovädzie mäso, saláma, párky, špekačky Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. 36282782 287,07 € 31.05.2019 03.07.2019 Faktúra
DFB0106/19 Ovocie, zelenina Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 Zdravé ovocie s. r. o. 47218321 868,80 € 31.05.2019 13.07.2019 Faktúra
DFB0105/19 Vyúčtovacia fa - nedoplatok Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 MAGNA Energia a.s. 35743565 245,74 € 31.05.2019 13.07.2019 Faktúra
DFB0104/19 Služby práčovne za 05/2019 Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 PRAMA CLEAN s. r. o. 44027630 615,72 € 31.05.2019 13.07.2019 Faktúra
DFB0096/19 Čistiace potreby Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 GLOBUS spol. s r. o. 31571697 123,55 € 29.05.2019 03.07.2019 Faktúra
DFB0095/19 Potraviny Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 GLOBUS spol. s r. o. 31571697 683,02 € 29.05.2019 03.07.2019 Faktúra
DFB0097/19 Oprava ele. šporáku a robota Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 Gajdošík Kamil - JAZ servis 33550492 354,43 € 29.05.2019 03.07.2019 Faktúra
0027/19 Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 123,55 EUR s DPH. Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 GLOBUS spol. s r. o. 31571697 0,00 € 28.05.2019 25.06.2019 Objednávka
DFB0109/19 Záloha za elektrickú energiu za 06/2019 Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 MAGNA Energia a.s. 35743565 264,33 € 28.05.2019 09.07.2019 Faktúra
0026/19 Objednávame si u Vás maľbu stien a soklov v maximálnej hodnote 430,- EUR s DPH. Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 Miroslav Demitrovič - DEMI 34216669 0,00 € 27.05.2019 25.06.2019 Objednávka
0025/19 Objednávame si u Vás spracovanie smernice o verejnom obstarávaní v celkovej hodnote 60,- EUR s DPH. Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 Ing. Helena Polónyi - QA, s. r. o. 47971592 0,00 € 27.05.2019 25.06.2019 Objednávka
DFB0094/19 Kuracie prsia, stehná, hrášok Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 Ryba Žilina spol. s r. o. 31563490 329,12 € 24.05.2019 25.06.2019 Faktúra
DFB0093/19 Hovädzie a bravčové mäso, špekačky, párky Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. 36282782 220,36 € 24.05.2019 25.06.2019 Faktúra
0024/19 Objednávame si u Vás KEP/KEPe Pack Shell na účely nahrania bezplatných mandátnych certifikátov od NBÚ SR v celkovej hodnote 68,- EUR s DPH. Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 Disig, a. s. 35975946 0,00 € 23.05.2019 21.06.2019 Objednávka
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »