DFB0101/19 |
Služby pevnej siete za 05/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
12,34 € |
01.06.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/19 |
Záloha za zemný plyn za 06/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
619,00 € |
01.06.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0103/19 |
Služby mobilnej siete za 05/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
25,75 € |
01.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0028/19 |
Objednávame si u Vás využívanie viacúčelového ihriska v mesiaci jún 2019 v maximálnej hodnote 100,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Obec Dobrá Voda |
00312380 |
|
0,00 € |
31.05.2019 |
|
|
29.06.2019 |
|
|
Objednávka |
0029/19 |
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu na obdobie 03.-07.06.2019 v maximálnej hodnote 400,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
0,00 € |
31.05.2019 |
|
|
29.06.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0102/19 |
Spracovanie smernice o verejnom obstarávaní |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Ing. Helena Polónyi - QA, s. r. o. |
47971592 |
|
60,00 € |
31.05.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/19 |
Bravčové a hovädzie mäso, saláma, párky, špekačky |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
287,07 € |
31.05.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/19 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Zdravé ovocie s. r. o. |
47218321 |
|
868,80 € |
31.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/19 |
Vyúčtovacia fa - nedoplatok |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
245,74 € |
31.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/19 |
Služby práčovne za 05/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PRAMA CLEAN s. r. o. |
44027630 |
|
615,72 € |
31.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0096/19 |
Čistiace potreby |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
123,55 € |
29.05.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0095/19 |
Potraviny |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
683,02 € |
29.05.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/19 |
Oprava ele. šporáku a robota |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Gajdošík Kamil - JAZ servis |
33550492 |
|
354,43 € |
29.05.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0027/19 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 123,55 EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
0,00 € |
28.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0109/19 |
Záloha za elektrickú energiu za 06/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
264,33 € |
28.05.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0026/19 |
Objednávame si u Vás maľbu stien a soklov v maximálnej hodnote 430,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Miroslav Demitrovič - DEMI |
34216669 |
|
0,00 € |
27.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Objednávka |
0025/19 |
Objednávame si u Vás spracovanie smernice o verejnom obstarávaní v celkovej hodnote 60,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Ing. Helena Polónyi - QA, s. r. o. |
47971592 |
|
0,00 € |
27.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0094/19 |
Kuracie prsia, stehná, hrášok |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Ryba Žilina spol. s r. o. |
31563490 |
|
329,12 € |
24.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/19 |
Hovädzie a bravčové mäso, špekačky, párky |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
220,36 € |
24.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
0024/19 |
Objednávame si u Vás KEP/KEPe Pack Shell na účely nahrania bezplatných mandátnych certifikátov od NBÚ SR v celkovej hodnote 68,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Disig, a. s. |
35975946 |
|
0,00 € |
23.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Objednávka |