Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFPČ0006/24 Dezinfekcia na ruky Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Martin Krajčovič - M & J Trade 33165076 51,60 € 08.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0071/24 IT služby za 03/2024, kábel k PC, router Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Zdeno Bohuš - FOBO/ERBA 17647231 184,00 € 07.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFJ0085/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 DEÁK food s.r.o. 44733488 140,17 € 05.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0069/24 Balíček Naša Strava.sk Štandard za 04/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 58,80 € 05.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFJ0084/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 MABONEX Slovakia 31428819 416,02 € 04.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0064/24 Ochrana objektu za 03/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o 36237922 38,40 € 04.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFPČ0005/24 Tonery Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Quatro print, spol. s r.o. 36365645 654,00 € 04.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0072/24 Odosielanie mobilných výpl. lístkov za 12/23-02/24 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 13,20 € 04.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFJ0083/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 DEÁK food s.r.o. 44733488 237,36 € 03.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFJ0082/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 232,85 € 03.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0068/24 Malý plyn ŠJ za 03/2024 - vyúčtovanie Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 158,41 € 03.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0067/24 Pevná linka, internet za 03/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,92 € 01.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0066/24 Mobilné telefóny, splátka telefónu za 03/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,00 € 01.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0063/24 Výkon zodpovednej osoby za 04/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice 53072235 36,00 € 01.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0070/24 El.energia za 04/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 encare, s.r.o. 52302555 704,35 € 01.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0065/24 Vodné, stočné za 03/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Záp.vodár.spoločnosť,a.s. 36550949 220,68 € 31.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0077/24 El. energia za 03/2024 - vyúčtovanie Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 encare, s.r.o. 52302555 269,21 € 31.03.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0076/24 Služby BOZP za 03/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Ing. Ján Vidrnák 40778070 72,00 € 31.03.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0075/24 Služby PO, CO a zdravotný dohľad za 03/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 JANVID, s.r.o. Bratislava 51459957 80,00 € 31.03.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0061/24 Likvidácia kuch. odpadu ŠJ za 03/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 ALATERE, s.r.o. 47158166 58,50 € 28.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0062/24 Tep. energia za rok 2023 - vyúčtovanie Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Magna teplo a.s. Bratislava 46189289 911,88 € 27.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFJ0081/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 MABONEX Slovakia 31428819 112,07 € 26.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFJ0080/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 122,46 € 25.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFJ0079/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 81,65 € 25.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFJ0078/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Bagetka s.r.o. 36226335 13,83 € 22.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFJ0077/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 70,51 € 21.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFJ0076/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 MABONEX Slovakia 31428819 126,27 € 21.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFJ0075/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Bagetka s.r.o. 36226335 20,46 € 20.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFJ0073/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 DEÁK food s.r.o. 44733488 234,36 € 19.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFJ0074/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 126,54 € 19.03.2024 27.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »