Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0148/25 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Bagetka s.r.o. 36226335 196,99 € 27.06.2025 01.07.2025 Faktúra
DFJ0149/25 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 28,54 € 27.06.2025 01.07.2025 Faktúra
DFB0117/25 Oprava pásového schodolezu Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 ARES, spol. s r. o. Bratislava 31363822 281,67 € 26.06.2025 02.07.2025 Faktúra
DFJ0146/25 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 154,77 € 23.06.2025 01.07.2025 Faktúra
DFJ0147/25 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 443,70 € 23.06.2025 01.07.2025 Faktúra
DFJ0145/25 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 DEÁK food s.r.o. 44733488 73,87 € 20.06.2025 01.07.2025 Faktúra
DFJ0144/25 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 MABONEX Slovakia 31428819 238,74 € 19.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFPČ0014/25 Refundácia energií a služieb za mesiac 05/2025 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 1 598,10 € 18.06.2025 01.07.2025 Faktúra
DFB0116/25 Oprava malovky Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Igor Kianička - ROGI 37231812 570,00 € 18.06.2025 01.07.2025 Faktúra
DFB0114/25 Dobropis k DFB0273/24 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 DREVONA SEREĎ, s.r.o. 51825627 -262,20 € 17.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0115/25 Kancelárske kreslá Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 DREVONA SEREĎ, s.r.o. 51825627 292,60 € 17.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFJ0142/25 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 243,61 € 16.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFJ0143/25 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 DEÁK food s.r.o. 44733488 103,65 € 16.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFJ0141/25 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 MABONEX Slovakia 31428819 253,88 € 12.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0113/25 aSc Agenda Komplet SŠ 09/2025-08/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava 31361161 634,00 € 12.06.2025 01.07.2025 Faktúra
DFJ0140/25 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 329,84 € 11.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFJ0139/25 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 273,08 € 09.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0112/25 El. energia za 05/2025 - vyúčt. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 encare, s.r.o. 52302555 -231,96 € 09.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFJ0138/25 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 DEÁK food s.r.o. 44733488 102,04 € 06.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0109/25 Balíček Naša Strava.sk Štandard za 06/2025 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 60,27 € 06.06.2025 01.07.2025 Faktúra
DFB0110/25 Malý plyn ŠJ za 05/2025 vyúčt. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 237,69 € 06.06.2025 01.07.2025 Faktúra
DFB0111/25 Tep. energia za 05/2025 - vyúčt. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Magna teplo a.s. Bratislava 46189289 -5 449,56 € 06.06.2025 01.07.2025 Faktúra
DFJ0137/25 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 MABONEX Slovakia 31428819 293,33 € 05.06.2025 09.06.2025 Faktúra
DFB0105/25 El. energia za 06/2025 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 encare, s.r.o. 52302555 1 021,79 € 04.06.2025 06.06.2025 Faktúra
DFPČ0013/25 Čistenie kanalizácie Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 PDH Group s. r. o. 56705638 150,00 € 04.06.2025 06.06.2025 Faktúra
DFB0103/25 Služby PO, CO a zdrav.dohľad za 05/2025 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 JANVID, s.r.o. Bratislava 51459957 80,00 € 04.06.2025 06.06.2025 Faktúra
DFB0104/25 Služby BOZP za 05/2025 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Ing. Ján Vidrnák 40778070 73,80 € 04.06.2025 06.06.2025 Faktúra
DFB0101/25 Pevná linka, internet za 05/2025 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 53,33 € 04.06.2025 06.06.2025 Faktúra
DFB0102/25 Mobilné telefóny, splátka telefónu za 05/2025 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,62 € 04.06.2025 06.06.2025 Faktúra
DFB0106/25 Servisné a revízne činnosti za 06/2025 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 504,30 € 04.06.2025 06.06.2025 Faktúra