Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0128/19 PO a zdravotný dohľad za 6/2019 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 JANVID, s.r.o. Bratislava 51459957 80,00 € 03.07.2019 10.08.2019 Faktúra
DFB0127/19 BOZP za 6/2019 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Ing. Ján Vidrnák 40778070 60,00 € 03.07.2019 10.08.2019 Faktúra
DFB0123/19 Tep. energia za 6/2019 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Magna teplo a.s. Bratislava 46189289 1 821,43 € 03.07.2019 24.10.2019 Faktúra
DFB0130/19 Špeciálno-pedagogické poradenstvo 6/2019 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 37990462 49,00 € 01.07.2019 14.08.2019 Faktúra
DFB0126/19 Mobilné telefóny za 6/2019 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 11,83 € 01.07.2019 10.08.2019 Faktúra
DFB0125/19 Pevná linka za 6/2019 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,60 € 01.07.2019 10.08.2019 Faktúra
DFB0118/19 Malý plyn za 7/2019 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 SPP, a.s. 35815256 174,00 € 01.07.2019 08.08.2019 Faktúra
DFB0116/19 Ochrana osobných údajov za 7/2019 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,00 € 01.07.2019 02.08.2019 Faktúra
DFB0124/19 Vodné, stočné za 6/2019 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Záp.vodár.spoločnosť,a.s. 36550949 186,98 € 30.06.2019 10.08.2019 Faktúra
DFB0129/19 El. energia za 6/2019 - vyúčtovanie Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Magna E.A. s.r.o. 35743565 74,76 € 30.06.2019 10.08.2019 Faktúra
DFJ0108/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Anton Gál 17758807 41,44 € 28.06.2019 08.08.2019 Faktúra
DFJ0109/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 FRAM František Kubovič 30018714 37,33 € 28.06.2019 08.08.2019 Faktúra
DFB0119/19 Technická správa za 6/2019 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 214,80 € 28.06.2019 08.08.2019 Faktúra
DFB0122/19 Likvidácia kuchynského odpadu za 6/2019 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 ALATERE, s.r.o. 47158166 50,00 € 28.06.2019 08.08.2019 Faktúra
DFB0117/19 El. energia za 7/2019 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Magna E.A. s.r.o. 35743565 580,27 € 26.06.2019 08.08.2019 Faktúra
DFB0120/19 Triedne výkazy Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 ŠEVT, a.s. 31331131 55,26 € 25.06.2019 23.07.2019 Faktúra
DFJ0107/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník 50606344 108,69 € 24.06.2019 26.07.2019 Faktúra
DFPČ0007/19 Refundácia energií a služieb za 5/2019 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 766,47 € 24.06.2019 08.08.2019 Faktúra
DFS0006/19 Kytica - ukončenie pracovného pomeru Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Miloslava Okruhlicová M.R.O. 11878037 15,00 € 23.06.2019 02.08.2019 Faktúra
DFB0216/19 ASC agenda- aSc Agenda Komplet 100-399 žiakov SŠ na rok 2020 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava 31361161 449,00 € 21.06.2019 18.12.2019 Faktúra
DFJ0106/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 DEAK s.r.o. 31445837 48,11 € 20.06.2019 26.07.2019 Faktúra
DFJ0105/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 QUALITED s.r.o. 36638528 111,70 € 20.06.2019 26.07.2019 Faktúra
DFJ0104/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Anton Gál 17758807 98,66 € 17.06.2019 26.07.2019 Faktúra
DFJ0103/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Sukennik Bohumil 32359161 175,01 € 14.06.2019 19.07.2019 Faktúra
DFJ0101/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 MABONEX Slovakia 31428819 223,27 € 11.06.2019 19.07.2019 Faktúra
DFB0111/19 Pečiatka FK Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 TRIPSY s.r.o. 36276464 78,00 € 10.06.2019 11.07.2019 Faktúra
DFJ0102/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Anton Gál 17758807 70,68 € 10.06.2019 19.07.2019 Faktúra
DFJ0100/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 DEAK s.r.o. 31445837 152,70 € 10.06.2019 19.07.2019 Faktúra
DFB0113/19 Členský príspevok za rok 2019 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Asociácia stredných odborných škôl Slovenska 37857665 30,00 € 10.06.2019 04.10.2019 Faktúra
DFJ0098/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník 50606344 138,03 € 07.06.2019 09.07.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »