Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0198/25 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 DEÁK food s.r.o. 44733488 311,78 € 07.11.2025 12.11.2025 Faktúra
DFJ0197/25 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 MABONEX Slovakia 31428819 363,30 € 04.11.2025 12.11.2025 Faktúra
DFJ0196/25 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 223,74 € 03.11.2025 12.11.2025 Faktúra
DFJ0194/25 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Bagetka s.r.o. 36226335 128,78 € 29.10.2025 04.11.2025 Faktúra
DFS0002/25 Kytica pre zamestnanca - odchod do dôchodku Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Miloslava Okruhlicová M.R.O. 11878037 20,00 € 29.10.2025 04.11.2025 Faktúra
DFJ0195/25 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 DEÁK food s.r.o. 44733488 53,55 € 29.10.2025 04.11.2025 Faktúra
DFJ0192/25 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 MABONEX Slovakia 31428819 422,65 € 28.10.2025 04.11.2025 Faktúra
DFJ0193/25 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 382,03 € 28.10.2025 04.11.2025 Faktúra
DFB0209/25 Likvidácia kuchynského odpadu ŠJ za 10/2025 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 ALATERE, s.r.o. 47158166 90,00 € 28.10.2025 04.11.2025 Faktúra
DFB0208/25 Smútočná kytica kvetov Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Miloslava Okruhlicová M.R.O. 11878037 40,00 € 28.10.2025 04.11.2025 Faktúra
DFJ0191/25 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 110,52 € 27.10.2025 04.11.2025 Faktúra
DFJ0190/25 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 DEÁK food s.r.o. 44733488 18,86 € 24.10.2025 29.10.2025 Faktúra
DFJ0189/25 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 MABONEX Slovakia 31428819 317,77 € 23.10.2025 29.10.2025 Faktúra
DFJ0188/25 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 QUALITED s.r.o. 36638528 211,34 € 22.10.2025 29.10.2025 Faktúra
DFPČ0031/25 Refundácia nákladov a služieb za 09/2025 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 1 330,00 € 22.10.2025 29.10.2025 Faktúra
DFS0001/25 Kytica pre zamestnanca k jubileu Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Miloslava Okruhlicová M.R.O. 11878037 20,00 € 22.10.2025 29.10.2025 Faktúra
DFJ0186/25 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 275,91 € 20.10.2025 29.10.2025 Faktúra
DFJ0187/25 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 516,31 € 20.10.2025 29.10.2025 Faktúra
DFJ0185/25 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 DEÁK food s.r.o. 44733488 205,01 € 17.10.2025 22.10.2025 Faktúra
DFJ0184/25 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 MABONEX Slovakia 31428819 465,87 € 16.10.2025 22.10.2025 Faktúra
DFJ0183/25 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Tropico Z, s.r.o. 51927217 214,62 € 15.10.2025 22.10.2025 Faktúra
DFB0205/25 Preprava osôb Sereď-Trnava dňa 22.09.2025 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 ALEX TRANS s.r.o. 50209965 295,20 € 14.10.2025 22.10.2025 Faktúra
DFB0207/25 Servisné IT služby - nastavenie programu pri prechode na Windows 11 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 129,15 € 14.10.2025 22.10.2025 Faktúra
DFB0206/25 Preprava osôb Sereď-Trnava dňa 22.09.2025 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 SMARTTOUR, s. r. o. 52884091 230,00 € 14.10.2025 22.10.2025 Faktúra
DFJ0182/25 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 250,18 € 13.10.2025 22.10.2025 Faktúra
DFB0204/25 Kalendáre, diár, na rok 2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Milan Letovanec-LEMAX 17672562 19,40 € 13.10.2025 22.10.2025 Faktúra
DFPČ0030/25 Kopírovací papier Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Milan Letovanec-LEMAX 17672562 447,72 € 13.10.2025 22.10.2025 Faktúra
DFB0203/25 Servisné a revízne činnosti za 10/2025 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 504,30 € 13.10.2025 22.10.2025 Faktúra
DFB0202/25 Tep. energia za 09/2025 - vyúčtovanie Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Magna teplo a.s. Bratislava 46189289 -6 069,44 € 13.10.2025 29.10.2025 Faktúra
DFJ0181/25 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 DEÁK food s.r.o. 44733488 280,48 € 10.10.2025 15.10.2025 Faktúra