Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0204/26 2x nôž do ŠJ, žiaruvzdorné rukavice Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 RM Gastro - JAZ s r. o. 34153004 129,61 € 03.09.2026 08.09.2026 Faktúra
DFB0203/26 vodné, stočné 8/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Záp.vodár.spoločnosť,a.s. 36550949 116,10 € 03.09.2026 08.09.2026 Faktúra
DFB0201/26 BOZP 8/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Ing. Ján Vidrnák 40778070 73,80 € 02.09.2026 08.09.2026 Faktúra
DFB0202/26 OPP, PZS, CO za 8/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 JANVID, s.r.o. Bratislava 51459957 80,00 € 02.09.2026 08.09.2026 Faktúra
DFB0197/26 záloha EE 9/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 encare, s.r.o. 52302555 724,31 € 01.09.2026 08.09.2026 Faktúra
DFB0200/26 OOÚ 9/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice 53072235 36,00 € 01.09.2026 08.09.2026 Faktúra
DFB0199/26 služby v oblasti šikany a kyberšikany za 9/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 43,05 € 01.09.2026 08.09.2026 Faktúra
DFB0198/26 monitorovanie prietoku vody 9/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 ENMON APP s.r.o. 53566653 34,20 € 01.09.2026 08.09.2026 Faktúra
DFB0195/26 učebnice Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 preskoly.sk s.r.o. 51692881 3 529,60 € 31.08.2026 02.09.2026 Faktúra
DFJ0127/26 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník 50606344 50,09 € 31.08.2026 08.09.2026 Faktúra
DFJ0125/26 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 QUALITED s.r.o. 36638528 157,60 € 31.08.2026 08.09.2026 Faktúra
DFB0194/26 Vôňa do dávkovačov WC žiaci Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 61,50 € 31.08.2026 08.09.2026 Faktúra
DFJ0126/26 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 MIRKOM PLUS s.r.o. 51081709 13,57 € 31.08.2026 08.09.2026 Faktúra
DFJ0128/26 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 FruitHome s.r.o. 52437221 162,65 € 31.08.2026 08.09.2026 Faktúra
DFB0196/26 ubytovanie a strava pracovná porada Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 BAD, s.r.o. 31631045 200,00 € 28.08.2026 01.09.2026 Faktúra
DFS0005/26 kytice z príležitosti životného jubilea Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Miloslava Okruhlicová M.R.O. 11878037 60,00 € 28.08.2026 02.09.2026 Faktúra
DFB0193/26 vlajka SR a EÚ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Gabriel Gajdoš - REPREZENT 14287315 52,20 € 28.08.2026 02.09.2026 Faktúra
DFB0192/26 oprava kuch.plynov.sporáka Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Peter Lipovský ml. - LIPOGAS 47427230 423,00 € 28.08.2026 02.09.2026 Faktúra
DFJ0123/26 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Bagetka s.r.o. 36226335 5,36 € 26.08.2026 02.09.2026 Faktúra
DFJ0124/26 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 FruitHome s.r.o. 52437221 4,85 € 26.08.2026 02.09.2026 Faktúra
DFJ0122/26 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 QUALITED s.r.o. 36638528 567,80 € 24.08.2026 02.09.2026 Faktúra
DFB0191/26 oprava žalúzií v učebniach školy Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Andrej Hambálek 44170254 990,00 € 18.08.2026 01.09.2026 Faktúra
DFB0188/26 revízie 8/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 613,77 € 17.08.2026 24.08.2026 Faktúra
DFB0190/26 predĺženie domény a emailu oasered na 5 rokov Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 INTERNET CZ, a.s. 26043319 77,24 € 17.08.2026 24.08.2026 Faktúra
DFPČ0009/26 Refundácia nákladov a služieb za 07/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 70,00 € 12.08.2026 15.08.2026 Faktúra
DFP0007/26 Erasmus - náklady na dopravu Granada Španielsko Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 AGAMOS s.r.o. 28349521 1 390,00 € 12.08.2026 24.08.2026 Faktúra
DFB0186/26 plyn ŠJ 7/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 28,08 € 10.08.2026 15.08.2026 Faktúra
DFB0187/26 vyúčtovanie EE za 7/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 encare, s.r.o. 52302555 -268,06 € 10.08.2026 24.08.2026 Faktúra
DFB0185/26 VIS za 8/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 64,37 € 07.08.2026 15.08.2026 Faktúra
DFB0184/26 spracovanie poštových poukážok ŠJ za 7/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovenská pošta ,a.s. 36631124 0,48 € 07.08.2026 15.08.2026 Faktúra