Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4/2020 Objednávame si u Vás školské tlačivá pre SOŠ podľa prílohy a výberu v celkovej hodnote do 500 eur bez DPH. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 ŠEVT, a.s. 31331131 0,00 € 02.02.2020 02.03.2020 Objednávka
DFB0018/20 Ochrana osobných údajov za 2/2020 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,00 € 01.02.2020 07.03.2020 Faktúra
DFB0023/20 Malý plyn za 2/2020 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 SPP, a.s. 35815256 147,00 € 01.02.2020 07.03.2020 Faktúra
DFB0028/20 Mobilné telefóny za 1/2020 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,16 € 01.02.2020 12.03.2020 Faktúra
DFB0027/20 Pevná linka za 1/2020 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,60 € 01.02.2020 12.03.2020 Faktúra
DFPČ0001/20 Posypová soľ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 IP trade, s.r.o. 46288244 29,57 € 31.01.2020 07.03.2020 Faktúra
DFB0022/20 PO a zdravotný dohľad za 1/2020 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 JANVID, s.r.o. Bratislava 51459957 80,00 € 31.01.2020 07.03.2020 Faktúra
DFB0021/20 BOZP za 1/2020 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Ing. Ján Vidrnák 40778070 60,00 € 31.01.2020 07.03.2020 Faktúra
DFJ0021/20 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 FRAM František Kubovič 30018714 53,36 € 31.01.2020 06.03.2020 Faktúra
DFJ0020/20 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník 50606344 171,05 € 31.01.2020 06.03.2020 Faktúra
DFB0026/20 Vodné, stočné za 1/2020 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Záp.vodár.spoločnosť,a.s. 36550949 78,07 € 31.01.2020 12.03.2020 Faktúra
DFB0030/20 Likvidácia kuchyn. odpadu za 1/2020 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 ALATERE, s.r.o. 47158166 50,00 € 31.01.2020 12.03.2020 Faktúra
DFB0031/20 El. energia za 1/2020 - vyúčtovanie Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Magna E.A. s.r.o. 35743565 757,74 € 31.01.2020 17.03.2020 Faktúra
DFJ0018/20 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 MABONEX Slovakia 31428819 127,30 € 30.01.2020 29.02.2020 Faktúra
DFJ0019/20 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 MABONEX Slovakia 31428819 71,81 € 30.01.2020 06.03.2020 Faktúra
3/2020 Objednávame si u Vás posypovú soľ 100kg v hodnote 250 eur bez DPH Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 IP trade, s.r.o. 46288244 0,00 € 29.01.2020 26.02.2020 Objednávka
DFJ0017/20 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 KG Veľká Mača, s.r.o. 52437221 153,81 € 29.01.2020 29.02.2020 Faktúra
1/2020 Objednávame si u Vás zabezpečenie činností technickej správy budov školy v období 1 - 12/2020 podľa priloženej CP v hodnote 414 eur bez DPH/DPH. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 0,00 € 28.01.2020 26.02.2020 Objednávka
2/2020 Objednávame si u Vás zabezpečenie výkonu funkčnej skúšky a revízie EZS v sume cca 300 eur bez DPH. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Žos Bezpečnosť 1, s.r.o 36703176 0,00 € 28.01.2020 26.02.2020 Objednávka
DFJ0016/20 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 MABONEX Slovakia 31428819 157,40 € 28.01.2020 29.02.2020 Faktúra