Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0082/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 232,85 € 03.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0068/24 Malý plyn ŠJ za 03/2024 - vyúčtovanie Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 158,41 € 03.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0067/24 Pevná linka, internet za 03/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,92 € 01.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0066/24 Mobilné telefóny, splátka telefónu za 03/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,00 € 01.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0063/24 Výkon zodpovednej osoby za 04/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice 53072235 36,00 € 01.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0070/24 El.energia za 04/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 encare, s.r.o. 52302555 704,35 € 01.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0065/24 Vodné, stočné za 03/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Záp.vodár.spoločnosť,a.s. 36550949 220,68 € 31.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0077/24 El. energia za 03/2024 - vyúčtovanie Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 encare, s.r.o. 52302555 269,21 € 31.03.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0076/24 Služby BOZP za 03/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Ing. Ján Vidrnák 40778070 72,00 € 31.03.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0075/24 Služby PO, CO a zdravotný dohľad za 03/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 JANVID, s.r.o. Bratislava 51459957 80,00 € 31.03.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0061/24 Likvidácia kuch. odpadu ŠJ za 03/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 ALATERE, s.r.o. 47158166 58,50 € 28.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0062/24 Tep. energia za rok 2023 - vyúčtovanie Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Magna teplo a.s. Bratislava 46189289 911,88 € 27.03.2024 12.04.2024 Faktúra
23/2024 Objednávame si u Vás školenie na program iSpin v hodnote 60 eur bez DPH. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Asseco Solutions, a.s. 00602311 0,00 € 26.03.2024 26.03.2024 Objednávka
DFJ0081/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 MABONEX Slovakia 31428819 112,07 € 26.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFJ0080/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 122,46 € 25.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFJ0079/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 81,65 € 25.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFJ0078/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Bagetka s.r.o. 36226335 13,83 € 22.03.2024 27.03.2024 Faktúra
22/2024 Objednávame si u Vás tonery a atramenty podľa prílohy v hodnote 654 eur s DPH. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Quatro print, spol. s r.o. 36365645 0,00 € 21.03.2024 21.03.2024 Objednávka
DFJ0077/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 70,51 € 21.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFJ0076/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 MABONEX Slovakia 31428819 126,27 € 21.03.2024 27.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »