Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0076/20 Dezinfekčné prostriedky Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Magic Print s.r.o. 36617661 211,20 € 21.04.2020 18.06.2020 Faktúra
DFPČ0004/20 Refundácia elergií a služieb za 3/2020 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 1 578,69 € 20.04.2020 20.05.2020 Faktúra
12/2020 Objednávame si u Vás na základe obhliadky výmenu ventilov na rozvode studenej vody v areáli školy nasledovne: hl.ventil šachta za kotolňou, rozdeľovacia šachta: ventil smer ŠI, škola, športová hala, telocvičňa - podľa priloženej CP v celkovej cene do 3000 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Snop Peter 41594975 0,00 € 16.04.2020 15.05.2020 Objednávka
13/2020 Objednávame si u Vás vodoinštalačné práce a osadenie sekčného ventilu v suteréne novej prístavby v celkovej hodnote do 500 eur bez DPH na základe obhliadky. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Snop Peter 41594975 0,00 € 16.04.2020 15.05.2020 Objednávka
14/2020 Objednávame si u Vás 4 ks 5 l bandasky - dezinfekcia na ruky v sume 44,00 eur bez DPH/kus. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Magic Print s.r.o. 36617661 0,00 € 16.04.2020 15.05.2020 Objednávka
DFB0070/20 Jednorazové rukavice Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 TRIPSY s.r.o. 36276464 37,92 € 16.04.2020 18.06.2020 Faktúra
DFB0065/20 Čistiace prostriedky Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 TRIPSY s.r.o. 36276464 177,36 € 08.04.2020 21.05.2020 Faktúra
11/2020 Objednávame si u Vás dezinfekčný materiál podľa prílohy v celkovej cene 439,40 eur bez DPH. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 TRIPSY s.r.o. 36276464 0,00 € 02.04.2020 01.05.2020 Objednávka
DFB0061/20 Ochrana objektu za 3/2020 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o 36237922 31,56 € 02.04.2020 21.05.2020 Faktúra
DFB0055/20 IT služby za 3/2020 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Elektroservis Michal Vozár 50423037 949,00 € 02.04.2020 15.07.2020 Faktúra
DFB0059/20 Tep. energia za 4/2020 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Magna teplo a.s. Bratislava 46189289 4 584,33 € 01.04.2020 08.05.2020 Faktúra
DFB0069/20 Mobilné telefóny za 3/2020 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,30 € 01.04.2020 21.05.2020 Faktúra
DFB0066/20 Pevná linka za 3/2020 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,60 € 01.04.2020 21.05.2020 Faktúra
DFB0054/20 Ochrana osobných údajov za 4/2020 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,00 € 01.04.2020 21.05.2020 Faktúra
DFB0057/20 Malý plyn za 4/2020 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 SPP, a.s. 35815256 147,00 € 01.04.2020 21.05.2020 Faktúra
DFB0053/20 Tonery Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Quatro print, spol. s r.o. 36365645 166,32 € 31.03.2020 21.05.2020 Faktúra
DFB0067/20 Vodné, stočné za 3/2020 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Záp.vodár.spoločnosť,a.s. 36550949 146,30 € 31.03.2020 21.05.2020 Faktúra
DFB0068/20 El. energia za 3/2020 - vyúčtovane Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Magna E.A. s.r.o. 35743565 196,06 € 31.03.2020 21.05.2020 Faktúra
DFB0064/20 BOZP za 3/2020 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Ing. Ján Vidrnák 40778070 36,00 € 31.03.2020 21.05.2020 Faktúra
DFB0063/20 PO, CO a zdravotný dohľad za 3/2020 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 JANVID, s.r.o. Bratislava 51459957 40,00 € 31.03.2020 21.05.2020 Faktúra