DFB0159/19 |
El. energia za 8/2019 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
-150,96 € |
31.08.2019 |
|
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0163/19 |
PO a zdravotný dohľad za 8/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
29.08.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0162/19 |
BOZP za 8/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
60,00 € |
29.08.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 22/2019/OASe |
Poskytovanie stravy v ŠJ pre zamestnancov Gymnázia V. Mihálika Sereď |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika |
00160351 |
|
0,00 € |
28.08.2019 |
|
31.08.2020 |
28.08.2019 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
Zmluva č. 23/2019/OASe |
Poskytovanie stravy v školskej jedálni pre žiakov Gymnázia V. Mihálika Sereď |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika |
00160351 |
|
0,00 € |
28.08.2019 |
|
|
28.08.2019 |
Ing. Melayová Marta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
32/2019 |
Objednávame si u Vás pracovné kalendáre podľa prílohy v celkovej hodnote do 100 eur bez DPH |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
0,00 € |
28.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Objednávka |
Zmluva č. 26/2019/OASe |
Plastové okná a dvere na budovu športovej haly |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Vyskoč Ľubomír |
|
|
0,00 € |
28.08.2019 |
|
31.10.2019 |
02.09.2019 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFPČ0011/19 |
Čistenie ŠH |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TIP-TOP Services s.r.o. |
36265527 |
|
2 000,40 € |
28.08.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0112/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
134,37 € |
27.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0111/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
615,48 € |
27.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0145/19 |
OOPP ŠK |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
IP trade, s.r.o. |
46288244 |
|
23,66 € |
26.08.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0153/19 |
El. energia za 9/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
580,27 € |
26.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFS0007/19 |
Kytice kvetov |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Miloslava Okruhlicová M.R.O. |
11878037 |
|
30,00 € |
23.08.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0110/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEAK s.r.o. |
31445837 |
|
31,74 € |
23.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0146/19 |
Obrusovina pevná |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Konzum Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
102,00 € |
22.08.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0113/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Anton Gál |
17758807 |
|
77,63 € |
22.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 31/2019/OASe |
Prenájom nebytových priestorov - ŠH |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Mesto Sereď, Mestský úrad Sereď |
306169 |
|
0,00 € |
20.08.2019 |
|
31.12.2019 |
05.09.2019 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
Zmluva č. 24/2019/OASe |
Prenájom nebytových priestorov - športová hala |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Hádzanársky klub Slávia Obchodná akadémia Sereď |
31872662 |
|
0,00 € |
19.08.2019 |
|
31.12.2019 |
02.09.2019 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
Zmluva č. 25/2019/OASe |
Prenájom nebytových priestorov - športová hala |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
ŠK ICE PLAYER´S SEREĎ |
42292166 |
|
0,00 € |
19.08.2019 |
|
31.12.2019 |
02.09.2019 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFB0143/19 |
Technická správa za 7/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
475,20 € |
15.08.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |