Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0008/20 Vodné, stočné za 12/2019 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Záp.vodár.spoločnosť,a.s. 36550949 170,56 € 31.12.2019 13.02.2020 Faktúra
DFB0007/20 El. energia za 12/2019 - vyúčtovanie Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Magna E.A. s.r.o. 35743565 593,93 € 31.12.2019 13.02.2020 Faktúra
DFB0259/19 Obnova kotolne - práce Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 SEGAFLEX s.r.o. 46904352 2 980,00 € 27.12.2019 25.01.2020 Faktúra
DFJ0196/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Anton Gál 17758807 134,88 € 27.12.2019 27.01.2020 Faktúra
DFPČ0020/19 Pokládka koberca Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Igor Kianička - ROGI 37231812 905,00 € 23.12.2019 25.01.2020 Faktúra
DFB0003/20 El. energia za 1/2020 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Magna E.A. s.r.o. 35743565 580,27 € 23.12.2019 13.02.2020 Faktúra
Zmluva č. 55/2019/OASe Dodanie a odber tepla Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 00400238 MAGNA TEPLO a. s. 0,00 € 20.12.2019 31.12.2023 20.12.2019 Ing. Marta Melayová riaditeľka školy Zmluva
DFPČ0022/19 Refundácia energií a služieb za 12/2019 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 445,42 € 20.12.2019 28.02.2020 Faktúra
Zmluva č. 54/2019/OASe Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme č. 15090036 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 00400238 SMS TTSK s.r.o. 36851523 0,00 € 19.12.2019 31.12.2023 20.12.2019 Ing. Marta Melayová riaditeľka školy Zmluva
DFS0008/19 Vianočné posedenie 2019 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 AB s.r.o., Sereď 50640780 453,10 € 19.12.2019 21.01.2020 Faktúra
DFB0258/19 Materiál do ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Ladislav Sebők, SL-GASTRO 41785606 199,68 € 19.12.2019 17.01.2020 Faktúra
DFPČ0021/19 Refundácia plynu za 10/2019 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 417,51 € 19.12.2019 17.01.2020 Faktúra
Zmluva č. 53/2019/OASe Opakovaný nákup a dodanie chleba, pečiva a pekárenských výrobkov Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 00400238 František Kubovič FRAM 30018714 0,00 € 18.12.2019 31.12.2021 19.12.2019 Ing. Marta Melayová riaditeľka školy Zmluva
68/2019 Objednávame si u Vás gastronádoby do školskej jedálne GN 1/1-200 4ks a veko na gastronádoby 4ks v hodnote cca 200eur. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Ladislav Sebők, SL-GASTRO 41785606 0,00 € 18.12.2019 16.01.2020 Objednávka
DFJ0195/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 FRAM František Kubovič 30018714 40,92 € 18.12.2019 21.01.2020 Faktúra
Zmluva č. 49/2019/OASe Opakovaný nákup a dodanie mäsa a mäsových výrobkov Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 00400238 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 0,00 € 17.12.2019 31.12.2021 19.12.2019 Ing. Marta Melayová riaditeľka školy Zmluva
Zmluva č. 50/2019/OASe Opakovaný nákup a dodávka - mrazená hydina, ryby, mrazená zelenina a polotovary Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 00400238 DEÁK - food, s. r. o. 0,00 € 17.12.2019 31.12.2021 19.12.2019 Ing. Marta Melayová riaditeľka školy Zmluva
Zmluva č. 51/2019/OASe Nákup a dodanie - ovocie a zelenina Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 00400238 KG Veľká Mača s. r. o. 0,00 € 17.12.2019 31.12.2021 19.12.2019 Ing. Marta Melayová riaditeľka školy Zmluva
Zmluva č. 52/2019/OASe Opakovaný nákup a dodanie základných potravín a rôznych potravinárskych výrobkov Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 00400238 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 0,00 € 17.12.2019 31.12.2021 19.12.2019 Ing. Marta Melayová riaditeľka školy Zmluva
DFJ0194/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 QUALITED s.r.o. 36638528 122,72 € 17.12.2019 21.01.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »