Faktúra č. DFS0011/19

Obstarávateľ
  • Názov: Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava
  • IČO: 00162001
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0011/19
  • Popis fakturovaného plnenia: za gelové perá do mikulášskych balíčkov pre deti zamestnancov
  • Dátum doručenia: 14.11.2019
  • Celková hodnota: 76,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 136/2019
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť