Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0012/24 za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac január 2024 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Slovak Telekom, a. s. 35763469 22,69 € 01.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0011/24 za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac január 2024 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Slovak Telekom, a. s. 35763469 29,00 € 01.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0007/24 za členský príspevok na rok 2024 na základe zmluvy Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete 17055270 33,00 € 01.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0009/24 za výkon zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac február 2024 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. 54142709 54,00 € 01.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0017/24 vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac január 2024 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 936,34 € 31.01.2024 09.02.2024 Faktúra
DFB0024/24 vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac január 2024 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 encare, s.r.o. 52302555 1 349,04 € 31.01.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0021/24 za prenájom priestorov a dataprojektoru na školenie Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Grapent a.s., Hotel Zochova chata 36689483 480,00 € 31.01.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0020/24 za obedy žiakov za mesiac január 2024 - príspevok na stravu z UPSVaR Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 510,60 € 31.01.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0019/24 za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 01/2024 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 304,95 € 31.01.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0018/24 za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 01/2024 - režijné náklady Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 888,10 € 31.01.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0010/24 za služby v oblasti CO za mesiac január 2024 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CO - COMPANY s. r. o. 52134504 27,00 € 31.01.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0016/24 za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac január 2024 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 HYDRA Computer s. r. o. 44307691 504,00 € 31.01.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0013/24 za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac január 2024 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 36,00 € 31.01.2024 23.02.2024 Faktúra
DFS0003/24 za stravovacie služby a wellnes Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Grapent a.s., Hotel Zochova chata 36689483 2 085,80 € 31.01.2024 26.02.2024 Faktúra
DFS0002/24 za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac 01/2024 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 219,35 € 31.01.2024 26.02.2024 Faktúra
DFŠ0002/24 za obedy žiakov za mesiac január 2024 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 4 630,20 € 31.01.2024 05.03.2024 Faktúra
DFŠ0001/24 za obedy zamestnancov za mesiac 01/2024 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 759,70 € 31.01.2024 05.03.2024 Faktúra
DFB0005/24 za aktualizačné školenie pre učiteľov dňa 30.01.2024 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 IPčko 42261791 150,00 € 30.01.2024 23.02.2024 Faktúra
DFS0001/24 za autobusovú prepravu na trase Trnava- Zochova chata- Trnava dňa 30. 01. 2024 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 AUTOBUSOVÁ DOPRAVA - Stanislav BOHDAN 33558884 180,00 € 30.01.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB0003/24 za tlačiareň HP LJ a toner Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Nay ELEKTRODOM, s.r.o. 35739487 281,98 € 26.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0004/24 za atramentovú tlačiareň HP ENVY Inspire Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 ALZA.SK 36562939 108,69 € 26.01.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0008/24 za členský príspevok na rok 2024 do SOPK Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Slovenská obchodná a priemyselná komora 30842654 50,00 € 26.01.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0006/24 vyúčtovacia faktúra za publikáciu "Čo má vedieť mzdová účtovníčka", ročník 2024 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 PSDOMOV s.r.o. 51108178 81,60 € 16.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB0002/24 za EduPage eGovernment modul Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 ASC Applied Software Consultants s.r.o. 31361161 288,00 € 12.01.2024 25.01.2024 Faktúra
DFB0301/23 za vyúčtovanie Finančného spravodajcu za rok 2023 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Poradca podnikatela,s.r.o 31592503 32,03 € 11.01.2024 19.01.2024 Faktúra
DFB0291/23 za monitorovanie budovy za mesiac december 2023 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 ZOS Bezpecnost s.r.o. 36237922 80,45 € 04.01.2024 19.01.2024 Faktúra
DFB0294/23 za telekomunikačné služby za mesiac december 2023 - mobilná sieť Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Slovak Telekom, a. s. 35763469 29,00 € 01.01.2024 19.01.2024 Faktúra
DFB0293/23 za telekomunikačné služby za mesiac december 2023 - pevná sieť Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Slovak Telekom, a. s. 35763469 23,00 € 01.01.2024 19.01.2024 Faktúra
DFB0001/24 za výkon činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac január 2024 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. 54142709 54,00 € 01.01.2024 19.01.2024 Faktúra
« 1 2 3