DFB0061/20 |
za dezinfekčný prostriedok 70% - 10 l (3 ks) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
St. Nicolaus - DIRECT, s.r.o. |
50239473 |
|
106,63 € |
22.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0066/20 |
vyúčtovacia faktúra za bezdotykový teplomer CLOC |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Dr.Max 100 s. r. o. |
48115860 |
|
79,99 € |
21.04.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/20 |
za jednorázové rukavice latexové (300 ks) a rúško lekárske 3-vrstvové (200 ks) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
TRIPSY OFFICE FRIENDLY,s.r.o. |
36276464 |
|
306,48 € |
21.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/20 |
za HDD ADATA HV300 1TB ext. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Dušan Valentovič |
44274742 |
|
50,00 € |
21.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0024/20 |
Objednávame u Vás: dezinfekčný prostriedok - 30 L, predpokladaná cena 105 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
St. Nicolaus - DIRECT, s.r.o. |
50239473 |
|
0,00 € |
20.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
0025/20 |
Objednávame u Vás: jednorazové latexové rukavice - 300 ks, rúško lekárske - 4x50 ks, predpokladaná cena 250 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
TRIPSY OFFICE FRIENDLY,s.r.o. |
36276464 |
|
0,00 € |
20.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
0026/20 |
Objednávame u Vás: web kamery Logitech C310 - 3 ks, predpokladaná cena 155 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
AGEMCOMPUTERS, s.r.o. |
35692715 |
|
0,00 € |
20.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
0023/20 |
Objednávame u Vás: externý HDD 1 TB - 1 ks, predpokladaná cena 50 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Dušan Valentovič |
44274742 |
|
0,00 € |
17.04.2020 |
|
|
16.05.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
0022/20 |
Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 300 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
JUEL s. r. o. |
36235334 |
|
0,00 € |
08.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
DFB0052/20 |
za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac marec 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Trnavska teplarenska,a.s. |
36246034 |
|
3 259,99 € |
07.04.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0021/20 |
Objednávame u Vás: jednorazové rukavice 360 ks, predpokladaná cena 25 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
RADAFLEX s. r. o. |
36231525 |
|
0,00 € |
06.04.2020 |
|
|
05.05.2020 |
Ing.Bačíková Jana |
hospodárka školy |
Objednávka |
0020/20 |
Objednávame u Vás: telefón Huawei P 30 Lite, predpokladaná cena 260 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
0,00 € |
02.04.2020 |
|
|
01.05.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
DFB0054/20 |
za telefónne poplatky za obdobie od 01. 03. 2020 do 31. 03. 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
16,54 € |
01.04.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/20 |
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac marec 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
37,54 € |
01.04.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/20 |
za monitorovanie budovy za mesiac marec 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
55,68 € |
01.04.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/20 |
za služby v oblasti CO za mesiac marec 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.03.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/20 |
za zabezpečenie revízii PO, VZT, TZ |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
262,80 € |
31.03.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/20 |
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac marec 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
36,00 € |
31.03.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/20 |
za prepravu žiakov dňa 09. a 13. 03. 2020 na trase Trnava-Tatranská Lomnica a späť - LVK |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Jozef Hutár |
33217432 |
|
1 650,00 € |
16.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 3/2020/OATt |
Zmluva o spolupráci pri príprave, organizácii, realizácii, hodnotení, klasifikácii a administrácii maturitnej skúšky z anglického jazyk |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, 917 29 Trnava 1 |
00162001 |
Jazyková škola,Golianova 68, Nitra |
|
|
0,00 € |
12.03.2020 |
12.03.2020 |
|
12.03.2020 |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
Zmluva |