Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0089/19 Objednávame u Vás: stravovacie poukážky v hodnote á 3,82 € - 500 ks, predpokladaná cena 1 900 € Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 0,00 € 02.09.2019 01.10.2019 Ing.Jana Bačíková hospodárka školy Objednávka
0090/19 Objednávame u Vás: prepravu žiakov na trase Trnava - Sereď a späť (návšteva múzea Holokaustu), predpokladaná cena 180 € Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 HELL TOUR s. r. o. 44624093 0,00 € 02.09.2019 01.10.2019 Ing.Jana Bačíková hospodárka školy Objednávka
DFB0177/19 za monitorovanie budovy za mesiac august 2019 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 ZOS Bezpecnost s.r.o. 36237922 55,68 € 02.09.2019 09.10.2019 Faktúra
DFB0174/19 za čistiace, dezinfekčné a ochranné prostriedky Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Tatrachema, v.d. Trnava 31434193 351,07 € 02.09.2019 03.10.2019 Faktúra
DFB0180/19 za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac august 2019 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Slovak Telekom, a. s. 35763469 30,88 € 01.09.2019 09.10.2019 Faktúra
DFB0179/19 za telefónne poplatky za obdobie 01. 08. 2019 - 31. 08. 2019 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Slovak Telekom, a. s. 35763469 25,19 € 01.09.2019 09.10.2019 Faktúra
DFB0172/19 za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za mesiac 09/2019 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 54,00 € 01.09.2019 03.10.2019 Faktúra
DFB0183/19 za spotrebu elektrickej energie za mesiac august 2019 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 543,53 € 31.08.2019 14.10.2019 Faktúra
DFB0175/19 za služby v oblasti CO za mesiac august 2019 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Bc. Jana Magdolenová 46680241 27,00 € 31.08.2019 09.10.2019 Faktúra
DFB0173/19 za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac august 2019 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 HYDRA Computer s. r. o. 44307691 276,00 € 31.08.2019 03.10.2019 Faktúra
Dodatok č. 1 (Zmluva č. 13/2018/OATt) Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní stravy č. 1/2018 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, 917 29 Trnava 1 00162001 Stredná športová škola Jozefa Herdu Trnava 1,61 € 30.08.2019 07.10.2019 Zmluva
DFB0170/19 za prepojovacie káble a wifi prístupový bod Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 HYDRA Computer s. r. o. 44307691 554,23 € 29.08.2019 03.10.2019 Faktúra
0086/19 Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 250 € Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Tatrachema, v.d. Trnava 31434193 0,00 € 27.08.2019 24.09.2019 Ing.Jana Bačíková hospodárka školy Objednávka
0084/19 Objednávame u Vás: knihy NJ(Fit für das DSD II, Tipps und Űbungen -2 ks,Oberstufe Deutsch C1, Test-und Űbungsbuch - 2 ks), predpokladaná cena 120 € Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 KORREKT s.r.o. 35829371 0,00 € 26.08.2019 24.09.2019 Ing.Jana Bačíková hospodárka školy Objednávka
0085/19 Objednávame u Vás: wifi prístupový bod, prepojovacie káble, predpokladaná cena 550 € Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 HYDRA Computer s. r. o. 44307691 0,00 € 26.08.2019 24.09.2019 Ing.Jana Bačíková hospodárka školy Objednávka
DFB0171/19 vyúčtovacia faktúra za predplatné "1000 RIEŠENÍ 2020" a "DUO 2020" Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 PORADCA s.r.o. 36371271 107,00 € 25.08.2019 18.09.2019 Faktúra
DFB0169/19 vyúčtovacia faktúra za predplatné "Finančný spravodajca, ročník 2020" Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Poradca podnikatela,s.r.o 31592503 26,40 € 21.08.2019 18.09.2019 Faktúra
DFB0168/19 za sušičku bielizne BEKO DH8512CSRX Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 NAY ELEKTRODOM 00603732 369,00 € 20.08.2019 24.09.2019 Faktúra
0083/19 Objednávame u Vás: sušičku prádla-BEKO- 1 ks, predpokladaná hodnota 370 € Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 NAY ELEKTRODOM 00603732 0,00 € 19.08.2019 17.09.2019 Ing.Jana Bačíková hospodárka školy Objednávka
DFB0166/19 za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie júl - september 2019 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete 17055270 150,00 € 15.08.2019 24.09.2019 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »