0089/19 |
Objednávame u Vás: stravovacie poukážky v hodnote á 3,82 € - 500 ks, predpokladaná cena 1 900 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
0,00 € |
02.09.2019 |
|
|
01.10.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
0090/19 |
Objednávame u Vás: prepravu žiakov na trase Trnava - Sereď a späť (návšteva múzea Holokaustu), predpokladaná cena 180 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HELL TOUR s. r. o. |
44624093 |
|
0,00 € |
02.09.2019 |
|
|
01.10.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
DFB0177/19 |
za monitorovanie budovy za mesiac august 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
55,68 € |
02.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0174/19 |
za čistiace, dezinfekčné a ochranné prostriedky |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Tatrachema, v.d. Trnava |
31434193 |
|
351,07 € |
02.09.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0180/19 |
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac august 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,88 € |
01.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0179/19 |
za telefónne poplatky za obdobie 01. 08. 2019 - 31. 08. 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
25,19 € |
01.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/19 |
za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za mesiac 09/2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.09.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0183/19 |
za spotrebu elektrickej energie za mesiac august 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
543,53 € |
31.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0175/19 |
za služby v oblasti CO za mesiac august 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
31.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0173/19 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac august 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
276,00 € |
31.08.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
Dodatok č. 1 (Zmluva č. 13/2018/OATt) |
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní stravy č. 1/2018 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, 917 29 Trnava 1 |
00162001 |
Stredná športová škola Jozefa Herdu Trnava |
|
|
1,61 € |
30.08.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Zmluva |
DFB0170/19 |
za prepojovacie káble a wifi prístupový bod |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
554,23 € |
29.08.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
0086/19 |
Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 250 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Tatrachema, v.d. Trnava |
31434193 |
|
0,00 € |
27.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
0084/19 |
Objednávame u Vás: knihy NJ(Fit für das DSD II, Tipps und Űbungen -2 ks,Oberstufe Deutsch C1, Test-und Űbungsbuch - 2 ks), predpokladaná cena 120 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
KORREKT s.r.o. |
35829371 |
|
0,00 € |
26.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
0085/19 |
Objednávame u Vás: wifi prístupový bod, prepojovacie káble, predpokladaná cena 550 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
0,00 € |
26.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
DFB0171/19 |
vyúčtovacia faktúra za predplatné "1000 RIEŠENÍ 2020" a "DUO 2020" |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
107,00 € |
25.08.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/19 |
vyúčtovacia faktúra za predplatné "Finančný spravodajca, ročník 2020" |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Poradca podnikatela,s.r.o |
31592503 |
|
26,40 € |
21.08.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0168/19 |
za sušičku bielizne BEKO DH8512CSRX |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
NAY ELEKTRODOM |
00603732 |
|
369,00 € |
20.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
0083/19 |
Objednávame u Vás: sušičku prádla-BEKO- 1 ks, predpokladaná hodnota 370 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
NAY ELEKTRODOM |
00603732 |
|
0,00 € |
19.08.2019 |
|
|
17.09.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
DFB0166/19 |
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie júl - september 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |