Faktúra č. DFB0033/20

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0033/20
  • Popis fakturovaného plnenia: dezinfekčné prostriedky, ochranné rúška, spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 16.03.2020
  • Celková hodnota: 614,46 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ 0062020
  • Dátum zverejnenia: 21.04.2020
  • Poznámka:
Tlačiť