Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0182/25 vodné, stočné za 09/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 140,00 € 11.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0183/25 Spotreba zemného plynu za 08/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 91,14 € 11.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0184/25 Dodávka el. energie za 08/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 211,82 € 11.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0180/25 výmena umývadlovej batérie s ventilmi Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Miroslav Gago 37032739 120,00 € 11.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0179/25 čalúnnické služby Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Jaroslav Ďuriš RENOMÉ 34617213 463,10 € 11.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0181/25 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 281,67 € 11.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0178/25 tonery kompatibilné HP, Epson Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Gigaprint.sk s.r.o. 50370294 44,40 € 10.09.2025 16.09.2025 Faktúra
DFB0175/25 Dodávka elektriny za 08/2025-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 -121,23 € 08.09.2025 16.09.2025 Faktúra
DFB0176/25 výmena WC kombi s príslušenstvom Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Miroslav Gago 37032739 230,00 € 08.09.2025 16.09.2025 Faktúra
DFB0177/25 tonery TOREX (kompatibilné Canon) Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 interNETmania SK s.r.o. 50462164 301,10 € 08.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0171/25 Telekom. služby mobilnej siete za 09/2025-VI Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 14,35 € 06.09.2025 16.09.2025 Faktúra
DFB0172/25 Telekom. služby mobilnej siete za 09/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 37,92 € 06.09.2025 16.09.2025 Faktúra
DFB0173/25 Telekom. služby mobilnej siete za 09/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 28,20 € 06.09.2025 16.09.2025 Faktúra
DFB0174/25 Poplatok za internetové služby za 09/2025, prenájom wifi routera Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 12,30 € 06.09.2025 16.09.2025 Faktúra
DFB0170/25 Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 12,24 € 04.09.2025 16.09.2025 Faktúra
DFK0010/25 stavebné úpravy a adaptácia budovy ŠvP na ŠZ Dobrá Voda Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 GIT, s.r.o. 44243481 199 172,50 € 03.09.2025 16.09.2025 Faktúra
DFB0166/25 oprava, servis EZS/alarmu, výmena zdrojov, nastavenie kamier Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LEDAR s.r.o. 50867806 364,08 € 03.09.2025 16.09.2025 Faktúra
DFB0167/25 Telekom. služby pevnej siete za 08/2025-DV+ŠZvTT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,70 € 03.09.2025 16.09.2025 Faktúra
DFB0168/25 Telekom. služby mobilnej siete za 08/2025-alarm DV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,05 € 03.09.2025 16.09.2025 Faktúra
DFB0169/25 Telekom. služby mobilnej siete za 08/2025 - SIM alarm TT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,94 € 03.09.2025 16.09.2025 Faktúra
DFB0164/25 Dodávka elektriny za 09/2025-prev. Dobrá Voda Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 214,37 € 01.09.2025 16.09.2025 Faktúra
DFB0165/25 Služby ABT BOZP a PO za 08/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Dagmar Čegiňová 44012195 40,00 € 01.09.2025 16.09.2025 Faktúra
DFB0162/25 stravovanie klientov a zamestnancov za 08/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Retail Trnava s.r.o. 51680866 1 987,70 € 28.08.2025 16.09.2025 Faktúra
DFB0161/25 voskové bloky proti hlodavcom, insekticídne prípravky Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 EKOLAS SK, s.r.o. 36229024 19,43 € 22.08.2025 16.09.2025 Faktúra
DFB0159/25 Nájomné za nehnuteľnosť za 08/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 5 241,76 € 19.08.2025 22.08.2025 Faktúra
DFB0160/25 Nájomné za nehnuteľnosť za 09/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 5 388,53 € 19.08.2025 22.08.2025 Faktúra
DFB0155/25 vodné, stočné za 08/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 140,00 € 08.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFB0156/25 Spotreba zemného plynu za 07/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 123,39 € 08.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFB0157/25 Dodávka el. energie za 07/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 192,29 € 08.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFB0158/25 Dodávka elektriny za 07/2025-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 -107,08 € 08.08.2025 14.08.2025 Faktúra