Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0028/26 Viacúčelový vysávač Kärcher WD 3 V-17/4/20, 17 L Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 KÄRCHER Slovakia, s.r.o. 43967663 68,08 € 12.02.2026 14.02.2026 Faktúra
DFB0023/26 zrkadlová fólia samolepiaca 10 bm Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. 36373991 139,00 € 10.02.2026 12.02.2026 Faktúra
DFB0014/26 Telekom. služby pevnej siete za 01/2026, prev. DV+ŠZvTT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,67 € 04.02.2026 10.02.2026 Faktúra
DFB0015/26 Telekom. služby mobilnej siete za 01/2026 - SIM alarm TT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3,16 € 04.02.2026 10.02.2026 Faktúra
DFB0016/26 Telekom. služby mobilnej siete za 01/2026-alarm TT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,05 € 04.02.2026 10.02.2026 Faktúra
DFB0013/26 Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 12,73 € 03.02.2026 10.02.2026 Faktúra
DFB0011/26 stravovanie klientov a zamestnancov za 01/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Retail Trnava s.r.o. 51680866 2 312,40 € 02.02.2026 10.02.2026 Faktúra
DFB0010/26 Dodávka elektriny za 02/2026 preddavok, prev. Dobrá Voda Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 209,90 € 01.02.2026 10.02.2026 Faktúra
DFB0012/26 online školenie - povinnosti poskytovateľa SS §10 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o. 46582339 150,00 € 29.01.2026 06.02.2026 Faktúra
DFB0009/26 dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda za 02/2026 preddavok Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 280,00 € 28.01.2026 10.02.2026 Faktúra
DFB0008/26 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 284,13 € 20.01.2026 29.01.2026 Faktúra
DFB0007/26 Licencia na používanie eKarty Rodiny na rok 2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 JumiSOFT s. r. o. 54395534 600,00 € 15.01.2026 19.01.2026 Faktúra
DFB0297/25 vodné, stočné vyúčtovanie za 11-12/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 59,74 € 15.01.2026 29.01.2026 Faktúra
DFB0006/26 vodné, stočné za 01/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 140,00 € 15.01.2026 29.01.2026 Faktúra
DFB0296/25 Dodávka el. energie za 12/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 296,63 € 14.01.2026 16.01.2026 Faktúra
DFB0295/25 spotreba plynu-prevádzka Dobrá Voda, vyúčt. za II. polrok 2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 1 805,71 € 12.01.2026 06.02.2026 Faktúra
DFB0294/25 Spotreba elektriny za 12/2025-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 1 348,50 € 11.01.2026 16.01.2026 Faktúra
DFB0293/25 Spotreba zemného plynu za 11-12/2025, vyúčtovanie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 2 390,63 € 08.01.2026 13.01.2026 Faktúra
DFB0002/26 Poplatok za internetové služby za 01/2026, prenájom wifi routera Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 12,30 € 06.01.2026 13.01.2026 Faktúra
DFB0003/26 Telekom. služby mobilnej siete za 01/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 37,92 € 06.01.2026 13.01.2026 Faktúra
DFB0004/26 Telekom. služby mobilnej siete za 01/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 19,47 € 06.01.2026 13.01.2026 Faktúra
DFB0005/26 Telekom. služby mobilnej siete za 01/2026-VI Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 14,35 € 06.01.2026 13.01.2026 Faktúra
DFB0290/25 Telekom. služby pevnej siete za 12/2025, prev. DV+ŠZvTT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,67 € 05.01.2026 13.01.2026 Faktúra
DFB0291/25 Telekom. služby mobilnej siete za 12/2025-alarm DV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4,34 € 05.01.2026 13.01.2026 Faktúra
DFB0292/25 Telekom. služby mobilnej siete za 12/2025 - SIM alarm TT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,82 € 05.01.2026 13.01.2026 Faktúra
DFB0001/26 Dodávka elektriny za 01/2026 preddavok, prev. Dobrá Voda Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 209,90 € 01.01.2026 13.01.2026 Faktúra