Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0021/24 55% príspevok zam. na stravu zamestnancom 1/24 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Obchodna akademia 00400238 289,06 € 07.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFS0002/24 čerpanie na stravu 1/24 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Obchodna akademia 00400238 22,31 € 07.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB0026/24 kúrenie doplatok 1/24 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Magna Teplo a.s. 46189289 16 863,55 € 07.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0038/24 dotácia na stravu žiakov 1/24 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Obchodna akademia 00400238 1 713,50 € 07.02.2024 12.03.2024 Faktúra
0010/24 Objednávame si u Vás spiatočné letenky Viedeň-Malta pre 3 osoby v hodnote 765 Eur Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 NaDosah s.r.o 45329753 0,00 € 06.02.2024 06.02.2024 Objednávka
0011/24 Objednávame si u Vás mikrofónový systém s 4 bodypack mikrofónmi v hodnote 434,61 Eur Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Profi-DJ s.r.o. 06649114 0,00 € 06.02.2024 07.02.2024 Objednávka
0013/24 Objednávame si u Vás služby psychológa na mesiac február 4 hodiny (7., 14., 22, 28.2.) Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 37990462 0,00 € 06.02.2024 08.02.2024 Objednávka
DFB0002/24 letenky Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 NaDosah s.r.o 45329753 765,00 € 05.02.2024 12.02.2024 Faktúra
DFB0022/24 deratizácia Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Milan Psota DDD 32339461 70,00 € 05.02.2024 20.02.2024 Faktúra
0009/24 Objednávame si u Vás spiatočné letenky BA- IT/Milano pre 10 študentov a 2 pedagógov v hodnote 1484 Eur. Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 NaDosah s.r.o 45329753 0,00 € 02.02.2024 02.02.2024 Objednávka
DFB0001/24 letenky Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 NaDosah s.r.o 45329753 1 484,00 € 02.02.2024 12.02.2024 Faktúra
0008/24 Objednávame si u Vás 3 kg filamenty do 3D tlačiarne v hodnote 136,16 Eur Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Prusa Research a.s. 06649114 0,00 € 01.02.2024 01.02.2024 Objednávka
0012/24 Objednávame si u Vás službu "elektronických výplatných pások" za mesiace 12/23-2/24 v hodnote 10,70 Eur. Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Solitea Vema 36237337 0,00 € 01.02.2024 07.02.2024 Objednávka
DFB0018/24 služby ochrany os.údajov 2/24 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Osobnyudaj.sk 50528041 46,80 € 01.02.2024 12.02.2024 Faktúra
DFB0023/24 tel.poplatky 1/24 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Slovak Telekom a.s. 35763469 20,60 € 01.02.2024 20.02.2024 Faktúra
0016/24 Objednávame si u Vás učebné pomôcky v hodnote 2134,30 € Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 PMS Delta s.r.o. 36843521 0,00 € 01.02.2024 21.02.2024 Objednávka
DFB0078/24 el.energia 2/24 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 encare, s.r.o. 52302555 425,03 € 01.02.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB0020/24 prenájom rohoží 1/24 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Lindstrom 35742364 69,26 € 31.01.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB0025/24 el.energia doplatok 1/24 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 encare, s.r.o. 52302555 222,98 € 31.01.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0028/24 vodné stočné 1/24 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 29,68 € 31.01.2024 11.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »