DFB0103/20 |
tel.poplatky 8/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,45 € |
01.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0095/20 |
služby ochrany os.údajov 9/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
46,80 € |
01.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0096/20 |
maliarske práce |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Sanymal Roman Šandula |
41999371 |
|
780,00 € |
31.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 15/2020/GymSe |
Prístup do siete internet |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď 1 |
00160351 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
480,00 € |
28.08.2020 |
|
27.08.2022 |
20.10.2020 |
RNDr. Viera Tkáčová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFB0094/20 |
čist.prostriedky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
3P slúži Vám s.r.o |
50975455 |
|
138,00 € |
27.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/20 |
dodávka a montáž PVC krytiny |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
JUTEX Slovakia, s.r.o. |
36250643 |
|
3 076,30 € |
26.08.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/20 |
el.energia 9/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
325,93 € |
26.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/20 |
čist.prostriedky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
3P slúži Vám s.r.o |
50975455 |
|
35,88 € |
25.08.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 10/2020/GymSe |
Zmluva o poskytovaní stravy zamestnancom |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď 1 |
00160351 |
Roman Matuška - Športclub |
|
|
4,00 € |
24.08.2020 |
01.09.2021 |
31.08.2021 |
25.08.2020 |
RNDr. Viera Tkáčová |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0091/20 |
čist.prostriedky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
3P slúži Vám s.r.o |
50975455 |
|
80,59 € |
24.08.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
0013/20 |
Objednávame si u Vás dezinfekčné prostriedky a zásobníky na utierky v hodnote 225,- € |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
3P slúži Vám s.r.o |
50975455 |
|
0,00 € |
21.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0090/20 |
revízie tel.náradia |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Roman Mesiarik |
50262556 |
|
214,70 € |
19.08.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0102/20 |
revízie workout prvkov |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Roman Mesiarik |
50262556 |
|
48,00 € |
19.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
0012/20 |
Objednávame si u Vás vonkajšiu vitrínu v hodnote 301,20 €
|
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
B2Bpartner s.r.o |
44413467 |
|
0,00 € |
18.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0089/20 |
skrinka |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
B2Bpartner s.r.o |
44413467 |
|
301,20 € |
18.08.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
0011/20 |
Objednávame si u Vás revíziu telocvičňového náradia v hodnote 200 €. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Roman Mesiarik |
50262556 |
|
0,00 € |
14.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0088/20 |
prenájom rohoží 7-8/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Lindstrom |
35742364 |
|
9,12 € |
12.08.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/20 |
oprava žalúzií |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
FY.ŽALUZIE s.r.o |
36843563 |
|
324,00 € |
07.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
0010/20 |
Objednávame si u Vás maliarske práce v hodnote 600 € |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Sanymal Roman Šandula |
41999371 |
|
0,00 € |
03.08.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0087/20 |
kúrenie 7/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
3 217,39 € |
03.08.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |