Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0058/19 D-rent kopírky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 IVAN KOZAK, KaH 22707042 57,86 € 31.03.2019 02.05.2019 Faktúra
DFB0056/19 servis zdvíhacej hydraulickej plošiny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MP Výťahy s.r.o. 45986827 12,00 € 31.03.2019 02.05.2019 Faktúra
DFB0064/19 autorizovaný technika PO a BOZP Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 LÝDIA MARKOVÁ 36961213 200,00 € 31.03.2019 07.05.2019 Faktúra
DFB0072/19 elektrická energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 348,51 € 31.03.2019 11.05.2019 Faktúra
DFJ0071/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 GERGEL s.r.o. 44527993 288,00 € 29.03.2019 01.05.2019 Faktúra
DFB0062/19 zber a odvoz kuchynského odpadu Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ALATERE, s.r.o. 47158166 45,00 € 29.03.2019 07.05.2019 Faktúra
DFB0069/19 Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 METRUM servis s.r.o. 36260371 160,80 € 29.03.2019 11.05.2019 Faktúra
DFJ0089/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 344,63 € 29.03.2019 25.05.2019 Faktúra
DFJ0072/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 LIANA JESENSKÁ 41836952 904,74 € 28.03.2019 01.05.2019 Faktúra
DFJ0066/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 529,05 € 27.03.2019 01.05.2019 Faktúra
DFB0051/19 dataprojektory a notebooky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ING. PETER ŠVEC - ATIS 11838132 19 514,00 € 26.03.2019 26.04.2019 Faktúra
DFB0050/19 tepelná energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 341,53 € 25.03.2019 26.04.2019 Faktúra
DFJ0063/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 252,77 € 25.03.2019 27.04.2019 Faktúra
DFJ0062/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 62,86 € 25.03.2019 27.04.2019 Faktúra
DFJ0064/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 RYBA S.R.O. Žilina 31563490 174,89 € 25.03.2019 27.04.2019 Faktúra
DFJ0073/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE 31416306 79,59 € 25.03.2019 01.05.2019 Faktúra
DFB0055/19 elektrická energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 705,68 € 25.03.2019 02.05.2019 Faktúra
DFJ0090/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 776,10 € 22.03.2019 27.05.2019 Faktúra
DFB0049/19 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 231,82 € 21.03.2019 20.04.2019 Faktúra
DFJ0058/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 761,90 € 20.03.2019 19.04.2019 Faktúra
DFJ0060/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 183,18 € 18.03.2019 19.04.2019 Faktúra
DFJ0059/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 103,68 € 18.03.2019 19.04.2019 Faktúra
DFJ0057/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 275,32 € 18.03.2019 19.04.2019 Faktúra
DFB0048/19 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 40,13 € 16.03.2019 20.04.2019 Faktúra
DFJ0056/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 GERGEL s.r.o. 44527993 288,00 € 15.03.2019 16.04.2019 Faktúra
DFJ0055/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 RYBA S.R.O. Žilina 31563490 451,22 € 15.03.2019 16.04.2019 Faktúra
DFB0047/19 plyn školská jedáleň Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 48,12 € 15.03.2019 19.04.2019 Faktúra
DFB0046/19 plyn školská jedáleň Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 48,12 € 15.03.2019 19.04.2019 Faktúra
DFJ0061/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE 31416306 24,68 € 14.03.2019 19.04.2019 Faktúra
DFJ0051/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 141,42 € 12.03.2019 11.04.2019 Faktúra