Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0128/19 elektrická energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 705,68 € 26.06.2019 02.08.2019 Faktúra
0018/19 Objednávame u Vás rekonštrukciu WC v školskej kuchyni podľa predloženej ponuky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 DOMSTAV Senica, spol. s r.o. 36237302 0,00 € 25.06.2019 24.07.2019 Objednávka
0018/19 Objednávame u Vás rekonštrukciu WC v školskej kuchyni podľa predloženej ponuky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 DOMSTAV Senica, spol. s r.o. 36237302 0,00 € 25.06.2019 28.06.2019 Objednávka
DFJ0143/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE 31416306 43,56 € 25.06.2019 31.07.2019 Faktúra
DFJ0143/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE 31416306 43,56 € 25.06.2019 04.07.2019 Faktúra
0017/19 Objednávame u Vás kamerový monitoring kanalizácie. Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 KANAL SERVIS BA s. r. o. 51452162 0,00 € 24.06.2019 23.07.2019 Objednávka
DFJ0141/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 14,64 € 24.06.2019 24.07.2019 Faktúra
DFJ0140/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 105,85 € 24.06.2019 24.07.2019 Faktúra
DFJ0138/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 GERGEL s.r.o. 44527993 72,00 € 21.06.2019 23.07.2019 Faktúra
DFJ0137/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 431,97 € 20.06.2019 20.07.2019 Faktúra
DFJ0132/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 76,75 € 19.06.2019 19.07.2019 Faktúra
DFB0122/19 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 42,35 € 19.06.2019 25.07.2019 Faktúra
DFB0121/19 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 216,22 € 19.06.2019 25.07.2019 Faktúra
DFJ0135/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 RYBA S.R.O. Žilina 31563490 129,00 € 18.06.2019 19.07.2019 Faktúra
DFB0120/19 pracovné odevy a obuv Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Alžbeta Jurkovičová 41945573 205,20 € 18.06.2019 23.07.2019 Faktúra
DFJ0136/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 64,42 € 17.06.2019 19.07.2019 Faktúra
DFJ0133/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE 31416306 66,50 € 14.06.2019 19.07.2019 Faktúra
0016/19 Objednávame u Vás opravu elektrického varného kotla 150 l Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 JAZ servis - Gajdošík Kamil 33550492 0,00 € 13.06.2019 11.07.2019 Objednávka
0015/19 Objednávame u Vás prečistenie kanalizácie Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 INFRA SERVICES 43898190 0,00 € 13.06.2019 11.07.2019 Objednávka
DFB0119/19 školské tlačivá Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SEVT a.s. 31331131 52,73 € 13.06.2019 19.07.2019 Faktúra