Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0281/20 telekomunikačné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 41,93 € 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
DFB0280/20 telekomunikačné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 12,50 € 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
DFB0279/20 telekomunikačné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 170,38 € 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
DFB0284/20 poplatok za služby mVL Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Solitea Slovensko, a.e. 36237337 31,80 € 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
DFB0278/20 servisné služby - rohože Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Elis Textile Care SK s.r.o. 44506031 100,26 € 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
DFB0283/20 elektrická energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 293,13 € 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
DFB0274/20 oprava vnútorných malieb a dlažieb Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 DOMSTAV Senica, spol. s r.o. 36237302 918,35 € 21.12.2020 22.12.2020 Faktúra
DFB0273/20 stavebné práce v posilňovni Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 DOMSTAV Senica, spol. s r.o. 36237302 8 196,59 € 21.12.2020 22.12.2020 Faktúra
Zmluva č. 21/2020/GymSn Zber, odvoz biologického odpadu, oejov a tukov Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 00160342 Alatere s. r. o. 47158166 0,00 € 18.12.2020 01.01.2021 31.12.2021 18.12.2020 RNDr. Petrovičová Iveta riaditeľka školy Zmluva
DFB0272/20 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ING. PETER ŠVEC - ATIS 11838132 469,20 € 18.12.2020 21.12.2020 Faktúra
DFB0275/20 overenie presnovti váh Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 30,00 € 18.12.2020 23.12.2020 Faktúra
DFB0277/20 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 14,48 € 17.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFB0276/20 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 72,44 € 17.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFJ0113/20 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 9,99 € 17.12.2020 21.12.2020 Faktúra
0065/20 Objednávame u Vás: . opravu 2 tlačiarní - toner originál HP CF230 - 4 ks. Cena objednávku cca 500,00 € s DPH. Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ING. PETER ŠVEC - ATIS 11838132 0,00 € 17.12.2020 21.12.2020 Objednávka
0066/20 Objednávame u Vás opravy: - maľovanie a natieranie - 88 m2 - škárovanie dlažby - 35 m2 - dilatačných škár - 47 m2 Cena cca 800,00 € bez DPH Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 DOMSTAV Senica, spol. s r.o. 36237302 0,00 € 17.12.2020 22.12.2020 Objednávka
Zmluva č. 17/2020/GymSn Dodanie mrazeneje hydiny, rýb a zeleniny rok 2021 Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 15 327,92 € 16.12.2020 01.01.2021 31.12.2021 16.12.2020 RNDr. Petrovičová Iveta riaditeľka školy Zmluva
Zmluva č. 18/2020/GymSn Dodanie základných potgravín a ostatných potravinových výrobkov Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 28 009,45 € 16.12.2020 01.01.2021 31.12.2021 16.12.2020 RNDr. Petrovičová Iveta riaditeľka školy Zmluva
Zmluva č. 19/2020/GymSn Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 18 483,76 € 16.12.2020 01.01.2021 31.12.2021 16.12.2020 RNDr. Petrovičová Iveta riaditeľka školy Zmluva
DFB0270/20 výkon autorizovaného bezpečnostného technika Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 LÝDIA MARKOVÁ 36961213 200,00 € 16.12.2020 17.12.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »