Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0253/19 tepelná energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 3 676,55 € 02.12.2019 04.01.2020 Faktúra
DFB0245/19 výkon zodpovednej osoby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 01.12.2019 01.01.2020 Faktúra
DFB0261/19 telefón Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 167,57 € 01.12.2019 10.01.2020 Faktúra
DFB0260/19 telefón Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 29,71 € 01.12.2019 10.01.2020 Faktúra
DFB0259/19 telefón školská jedáleň Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 14,94 € 01.12.2019 10.01.2020 Faktúra
DFJ0252/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE 31416306 68,24 € 01.12.2019 09.01.2020 Faktúra
DFB0249/19 servis zdvíhacej hydraulickej plošiny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MP Výťahy s.r.o. 45986827 12,00 € 30.11.2019 02.01.2020 Faktúra
DFB0248/19 servisné služby - rohože Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Elis Textile Care SK s.r.o. 44506031 125,32 € 30.11.2019 02.01.2020 Faktúra
DFB0250/19 D-rent kopírky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 IVAN KOZAK, KaH 22707042 57,86 € 30.11.2019 02.01.2020 Faktúra
DFB0256/19 elektrická energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 880,90 € 30.11.2019 07.01.2020 Faktúra
DFJ0242/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 RYBA S.R.O. Žilina 31563490 221,76 € 29.11.2019 01.01.2020 Faktúra
DFB0244/19 soľ tabletová Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Elena Gajdošíková - G - GASTRO 41433793 258,00 € 29.11.2019 31.12.2019 Faktúra
DFB0270/19 zber a odvoz kuchynského odpadu Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ALATERE, s.r.o. 47158166 45,00 € 29.11.2019 14.01.2020 Faktúra
DFB0247/19 seminár Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 JUDr. Danica Bedlovičová, vzdeláv.agentúra, s.r.o. 52587657 80,00 € 28.11.2019 18.12.2019 Faktúra
DFB0243/19 oprava kuchynského zariadenia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 JAZ servis - Gajdošík Kamil 33550492 587,40 € 28.11.2019 31.12.2019 Faktúra
DFB0242/19 oprava kuchynského zariadenia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 JAZ servis - Gajdošík Kamil 33550492 360,24 € 28.11.2019 31.12.2019 Faktúra
DFB0241/19 oprava kuchynského zariadenia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 JAZ servis - Gajdošík Kamil 33550492 446,76 € 28.11.2019 31.12.2019 Faktúra
DFB0240/19 oprava kuchynského zariadenia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 JAZ servis - Gajdošík Kamil 33550492 464,52 € 28.11.2019 31.12.2019 Faktúra
DFJ0251/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 502,95 € 28.11.2019 09.01.2020 Faktúra
DFJ0241/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 LIANA JESENSKÁ 41836952 1 648,96 € 27.11.2019 28.12.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »