Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0283/19 zber a odvoz kuchynského odpadu Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ALATERE, s.r.o. 47158166 33,75 € 17.12.2019 17.01.2020 Faktúra
DFJ0259/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 RYBA S.R.O. Žilina 31563490 295,37 € 17.12.2019 16.01.2020 Faktúra
0062/19 Objednávame u Vás: - chladnička Beko - 1 ks v hodnote do 260,00 € s DPH - chladnička Zanussi - 2 ks v hodnote za kus do 250,00 € s DPH - žehlička Tefal - 1 ks v hodnote do 70,00 € s DPH - kuchynské potreby podľa výberu v hodnote do 400,00 € s DPH. Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 DOMÁCE POTREBY u KATKY 36275824 0,00 € 17.12.2019 15.01.2020 Objednávka
DFB0295/19 predplatné Profit a Literárny týždenník Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVENSKÁ POŠTA 36631124 45,88 € 17.12.2019 07.01.2020 Faktúra
DFB0281/19 seminár Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 VEMA s.r.o. 31355374 54,00 € 16.12.2019 16.01.2020 Faktúra
DFB0276/19 čistiace prostriedky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MICHAL REPTA 43304885 760,00 € 16.12.2019 16.01.2020 Faktúra
DFJ0261/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 228,77 € 16.12.2019 16.01.2020 Faktúra
DFJ0260/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 294,05 € 16.12.2019 16.01.2020 Faktúra
DFB0278/19 uzatvorenie priestoru pod schodkami v telocvični Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 DOMSTAV Senica, spol. s r.o. 36237302 499,92 € 14.12.2019 16.01.2020 Faktúra
DFB0277/19 oprava sprchového kúta v školskej jedálni Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 DOMSTAV Senica, spol. s r.o. 36237302 999,60 € 14.12.2019 16.01.2020 Faktúra
DFB0268/19 pracovné odevy a obuv Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Alžbeta Jurkovičová 41945573 838,78 € 13.12.2019 14.01.2020 Faktúra
DFB0266/19 šatníkové skrinky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 B2B Partner s.r.o. 44413467 3 470,00 € 13.12.2019 14.01.2020 Faktúra
DFB0269/19 čistiace prostriedky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MICHAL REPTA 43304885 954,01 € 13.12.2019 14.01.2020 Faktúra
DFB0271/19 Lavičky šatňové Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Daffer s. r. o. 36320439 160,00 € 13.12.2019 14.01.2020 Faktúra
DFJ0258/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 RYBA S.R.O. Žilina 31563490 414,06 € 13.12.2019 16.01.2020 Faktúra
DFB0267/19 šatníkové skrinky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 B2B Partner s.r.o. 44413467 1 530,00 € 12.12.2019 14.01.2020 Faktúra
DFB0273/19 tlačiareň + tonery Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ING. PETER ŠVEC - ATIS 11838132 1 368,40 € 12.12.2019 15.01.2020 Faktúra
Zmluva č. 27/2019/GymSn Dodatok č. 2 k zmluve o nájme č. 1509026 Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 00160342 SMS TTSK, s.r.o., Trnava 3 838,42 € 11.12.2019 01.01.2020 31.12.2023 11.12.2019 RNDr. Petrovičová Iveta riaditeľka školy Zmluva
DFB0262/19 prečistenie kanalizácie Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 INFRA SERVICES 43898190 212,06 € 11.12.2019 10.01.2020 Faktúra
DFB0265/19 šatníkové skrinky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 B2B Partner s.r.o. 44413467 14 890,00 € 11.12.2019 07.01.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »