DFB0283/19 |
zber a odvoz kuchynského odpadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
33,75 € |
17.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0259/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RYBA S.R.O. Žilina |
31563490 |
|
295,37 € |
17.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0062/19 |
Objednávame u Vás:
- chladnička Beko - 1 ks v hodnote do 260,00 € s DPH
- chladnička Zanussi - 2 ks v hodnote za kus do 250,00 € s DPH
- žehlička Tefal - 1 ks v hodnote do 70,00 € s DPH
- kuchynské potreby podľa výberu v hodnote do 400,00 € s DPH. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY |
36275824 |
|
0,00 € |
17.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0295/19 |
predplatné Profit a Literárny týždenník |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVENSKÁ POŠTA |
36631124 |
|
45,88 € |
17.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0281/19 |
seminár |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
16.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0276/19 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MICHAL REPTA |
43304885 |
|
760,00 € |
16.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0261/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
228,77 € |
16.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0260/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
294,05 € |
16.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0278/19 |
uzatvorenie priestoru pod schodkami v telocvični |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
DOMSTAV Senica, spol. s r.o. |
36237302 |
|
499,92 € |
14.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0277/19 |
oprava sprchového kúta v školskej jedálni |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
DOMSTAV Senica, spol. s r.o. |
36237302 |
|
999,60 € |
14.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0268/19 |
pracovné odevy a obuv |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Alžbeta Jurkovičová |
41945573 |
|
838,78 € |
13.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0266/19 |
šatníkové skrinky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
3 470,00 € |
13.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0269/19 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MICHAL REPTA |
43304885 |
|
954,01 € |
13.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0271/19 |
Lavičky šatňové |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Daffer s. r. o. |
36320439 |
|
160,00 € |
13.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0258/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RYBA S.R.O. Žilina |
31563490 |
|
414,06 € |
13.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0267/19 |
šatníkové skrinky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 530,00 € |
12.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0273/19 |
tlačiareň + tonery |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
1 368,40 € |
12.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 27/2019/GymSn |
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme č. 1509026 |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 |
00160342 |
SMS TTSK, s.r.o., Trnava |
|
|
3 838,42 € |
11.12.2019 |
01.01.2020 |
31.12.2023 |
11.12.2019 |
RNDr. Petrovičová Iveta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFB0262/19 |
prečistenie kanalizácie |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
INFRA SERVICES |
43898190 |
|
212,06 € |
11.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0265/19 |
šatníkové skrinky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
14 890,00 € |
11.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |