Faktúra č. DFB0103/19

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta
  • IČO: 17050146
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0103/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 16.07.2019
  • Celková hodnota: 438,28 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť