Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0056/24 Tovary a služby 22.03.2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 809,22 € 22.03.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0055/24 Tovary a služby za 01/2024 - 21.03.2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 4 123,70 € 21.03.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0054/24 Vyúčtovanie vodného a stočného za 02/2024 a Mo plynu 01-03/2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 640,12 € 21.03.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0053/24 Údržbársky materiál Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 JASROM s. r. o. 53134958 714,82 € 20.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFS0003/24 Obedy zo SF za 02/2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 189,00 € 14.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0048/24 Čistiace potreby Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 3P Slúži Vám, s.r.o. 50975455 652,80 € 14.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0050/24 Hygienické potreby Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 472,18 € 14.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0052/24 Príspevok zam. 55% k strave za 02/2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 1 115,10 € 14.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0047/24 Pokládka dlažby Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Miroslav Dömötör 34648569 265,00 € 13.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0049/24 Údržba školy - výmena vodovodných potrubí + súvisiace práce Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 SMONT, s.r.o. 51857898 3 700,00 € 13.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0046/24 Údržbársky materiál Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 BETA2keramika - Ján Takács 35365552 180,50 € 13.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0044/24 Čistenie kanalizácie Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 AB KRTKOVANIE s. r. o. 52761452 300,00 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0045/24 OOÚ poplatok za 03/2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Barczi Arpád JUDr.Ing. 11707232 150,00 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0051/24 BOZP za 02/2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Szabová Zuzana 41592620 75,00 € 08.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0036/24 Tlačivá Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 ŠEVT a.s. 31331131 47,32 € 26.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0037/24 Údržba výpočtovej techniky - inštalácia balíka ESET Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 AKTech s. r. o. 54483786 500,00 € 23.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0033/24 Údržbársky materiál - baterky Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 VeGa solutions s.r.o. 44464762 56,05 € 23.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0035/24 Vyúčtovanie vodného a stočného za 01/2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 650,45 € 23.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0032/24 BOZP za 01/2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Szabová Zuzana 41592620 75,00 € 15.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0030/24 Služby SANET 01-03/2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 SANET 17055270 150,00 € 15.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0031/24 OOÚ poplatok za 02/2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Barczi Arpád JUDr.Ing. 11707232 150,00 € 10.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFS0002/24 Obedy zo SF za 01/2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 185,00 € 08.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0029/24 Príspevok zam. 55% k strave za 01/2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 1 091,50 € 08.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0028/24 Učebná pomôcka - tlačiareň Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 MIVASOFT spol. s r.o. 36289906 191,40 € 07.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0034/24 Vyúčtovanie vodného a stočného za 12/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 544,86 € 05.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0019/24 Inzercia do novín Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Petit Press a.s. 35790253 156,00 € 29.01.2024 12.02.2024 Faktúra
DFB0018/24 Elektronická príručka Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Ďurišová Martina Ing. 48291374 11,00 € 26.01.2024 12.02.2024 Faktúra
DFB0016/24 Tlačivá Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 ŠEVT a.s. 31331131 49,31 € 23.01.2024 12.02.2024 Faktúra
DFB0015/24 Hygienické potreby - jednorázové rukavice Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová Rekeňová 33895457 58,68 € 22.01.2024 12.02.2024 Faktúra
DFB0013/24 Kontrola funkčnosti kamerového systému Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 ProfiSecSK s. r. o. 52935094 36,00 € 19.01.2024 12.02.2024 Faktúra
1 2 »