Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0200/19 Tovary a služby za IV.Q.2019 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 725,03 € 18.12.2019 17.01.2020 Faktúra
DFB0199/19 Kancelárske potreby Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 TIMI-INTO s.r.o. 36226289 104,20 € 18.12.2019 17.01.2020 Faktúra
DFB0196/19 BOZP za 12/2019 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Szabová Zuzana 41592620 75,00 € 17.12.2019 17.01.2020 Faktúra
DFB0195/19 Školenie Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 VEMA s.r.o. 31355374 54,00 € 16.12.2019 16.01.2020 Faktúra
DFB0198/19 Učebnice a pracovné zošity z matematiky Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 PreSpolužiakov.sk s.r.o. 51319896 320,00 € 05.12.2019 21.01.2020 Faktúra
DFB0197/19 Učebnice na matematiku Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 PreSpolužiakov.sk s.r.o. 51319896 828,00 € 05.12.2019 21.01.2020 Faktúra
DFB0180/19 Regále do knižnice Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 ABAmet, s.r.o. 4796647 1 392,00 € 04.12.2019 16.01.2020 Faktúra
DFB0174/19 Prenájom kopírovacieho stroja Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Copy office s.r.o. 31377874 26,99 € 25.11.2019 28.12.2019 Faktúra
DFB0173/19 Vyúčtovanie energií za 10/2019 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 2 689,17 € 21.11.2019 23.12.2019 Faktúra
DFB0171/19 Služby SANET za 10-12/2019 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 SANET 17055270 150,00 € 15.11.2019 18.12.2019 Faktúra
DFS0011/19 Obedy zo SF za 10/2019 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 65,52 € 11.11.2019 12.12.2019 Faktúra
DFB0172/19 BOZP za 10/2019 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Szabová Zuzana 41592620 75,00 € 11.11.2019 23.12.2019 Faktúra
DFB0167/19 Príspevok zamestnávateľa 55% k strave za 10/2019 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 683,28 € 11.11.2019 12.12.2019 Faktúra
DFB0170/19 OOÚ poplatok za 11/2019 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Barczi Arpád JUDr.Ing. 11707232 150,00 € 10.11.2019 18.12.2019 Faktúra
DFB0169/19 Prenájom rohože 07.10.-03.11.2019 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Lindström s.r.o. 35742364 25,85 € 07.11.2019 18.12.2019 Faktúra
DFB0166/19 Čistiace potreby Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 3P Slúži Vám, s.r.o. 50975455 32,62 € 07.11.2019 12.12.2019 Faktúra
DFB0168/19 Interiérové vybavenie (kreslá a stolík) Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Moment Group s.r.o. 36227102 203,90 € 06.11.2019 12.12.2019 Faktúra
DFB0165/19 Virtuálna knižnica za 10/2019 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 KOMENSKY s.r.o. 43908977 16,56 € 04.11.2019 12.12.2019 Faktúra
DFB0164/19 Telefón mobil za 10/2019 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telecom 35763469 12,00 € 01.11.2019 12.12.2019 Faktúra
DFB0163/19 Telefón za 10/2019 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telecom 35763469 44,14 € 01.11.2019 12.12.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »