DFB0200/19 |
Tovary a služby za IV.Q.2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
725,03 € |
18.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0199/19 |
Kancelárske potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
TIMI-INTO s.r.o. |
36226289 |
|
104,20 € |
18.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0196/19 |
BOZP za 12/2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
17.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0195/19 |
Školenie |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
16.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0198/19 |
Učebnice a pracovné zošity z matematiky |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
PreSpolužiakov.sk s.r.o. |
51319896 |
|
320,00 € |
05.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0197/19 |
Učebnice na matematiku |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
PreSpolužiakov.sk s.r.o. |
51319896 |
|
828,00 € |
05.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0180/19 |
Regále do knižnice |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ABAmet, s.r.o. |
4796647 |
|
1 392,00 € |
04.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0174/19 |
Prenájom kopírovacieho stroja |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
26,99 € |
25.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0173/19 |
Vyúčtovanie energií za 10/2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
2 689,17 € |
21.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0171/19 |
Služby SANET za 10-12/2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFS0011/19 |
Obedy zo SF za 10/2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
65,52 € |
11.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/19 |
BOZP za 10/2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
11.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0167/19 |
Príspevok zamestnávateľa 55% k strave za 10/2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
683,28 € |
11.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0170/19 |
OOÚ poplatok za 11/2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
150,00 € |
10.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/19 |
Prenájom rohože 07.10.-03.11.2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
25,85 € |
07.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0166/19 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
3P Slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
32,62 € |
07.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0168/19 |
Interiérové vybavenie (kreslá a stolík) |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Moment Group s.r.o. |
36227102 |
|
203,90 € |
06.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0165/19 |
Virtuálna knižnica za 10/2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
KOMENSKY s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
04.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0164/19 |
Telefón mobil za 10/2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
12,00 € |
01.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0163/19 |
Telefón za 10/2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
44,14 € |
01.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |