Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0061/24 servisná prehliadku, pneuservis, výmena oleja a filtrov, STK + EK v služobnom motorovom vozidle Škoda FABIA Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové 36092479 DPF servis s.r.o. 48125016 293,80 € 05.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0056/24 štátna dotácia na stravu v mesiaci marec 2024 Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové 36092479 Základná škola 36094188 379,50 € 05.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0051/24 ochrana objektu školy za mesiac marec 2024 Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové 36092479 ŽOS Bezpečnosť, spol s r.o. 36237922 49,32 € 04.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0059/24 výkony IT - servisné práce za marec 2024 Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové 36092479 SOLTEC, s.r.o. 35916893 180,00 € 04.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0058/24 obedy za mesiac február 2024: zamestnanci, potraviny Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové 36092479 Základná škola 36094188 167,44 € 04.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0057/24 obedy za mesiac marec 2024, zamestnanci, réžia Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové 36092479 Základná škola 36094188 167,44 € 04.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFS0003/24 obedy za mesiac marec 2024: zamestnanci (nákup surovín), SF Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové 36092479 Základná škola 36094188 19,76 € 04.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0062/24 obedy za mesiac marec 2024: žiaci, réžia Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové 36092479 Základná škola 36094188 1 333,44 € 04.04.2024 15.04.2024 Faktúra
0011/24 Objednávame si u Vás servisnú prehliadku, prezutie a uskladnenie pneumatík, výmenu oleja a filtrov, STK + EK v služobnom motorovom vozidle Škoda FABIA. Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové 36092479 DPF servis s.r.o. 48125016 300,00 € 02.04.2024 09.04.2024 Objednávka
DFB0060/24 el. energia na obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024 Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové 36092479 encare, s.r.o. 52302555 215,18 € 01.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0054/24 služby pevnej siete za marec 2024 Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové 36092479 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,20 € 01.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0053/24 služby mobilnej siete za marec 2024 Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové 36092479 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,00 € 01.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0052/24 Výkon zodpovednej osoby pri ochr.os.údajov za apríl 2024 Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové 36092479 Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. 54142709 44,40 € 01.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0055/24 služby v oblasti BOZP a OPP v 1. štvrťroku 2024 Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové 36092479 H & C Safety Group s. r. o. 52724255 210,00 € 31.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0063/24 el. energia za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024, vyúčt. Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové 36092479 encare, s.r.o. 52302555 9,93 € 31.03.2024 15.04.2024 Faktúra
DFB0064/24 vodné, stočné, zrážky za 1. štvrťrok 2024 Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové 36092479 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 411,64 € 31.03.2024 15.04.2024 Faktúra
DFB0043/24 Servisné a revízne činnosti 1.Q a 2.Q 2024 Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové 36092479 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 1 785,60 € 13.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFB0044/24 Inovačné vzdelávanie: Leadership akadémia, POO-profesijný rozvoj Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové 36092479 SKILLFILL s.r.o. 53635221 720,00 € 11.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0039/24 ochrana objektu školy za mesiac február 2024 Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové 36092479 ŽOS Bezpečnosť, spol s r.o. 36237922 49,32 € 05.03.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0040/24 výkony IT - servisné práce za február 2024 Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové 36092479 SOLTEC, s.r.o. 35916893 180,00 € 04.03.2024 13.03.2024 Faktúra
1 2 3 4 »