Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0037/24 VaS 1-2024 tel. Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Gymex SC s.r.o 44311885 28,82 € 16.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB0036/24 Plyn 2-2024 tel. Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Gymex SC s.r.o 44311885 370,20 € 16.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB0035/24 El.energia 2-2024 tel. Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Gymex SC s.r.o 44311885 78,00 € 16.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB0034/24 Revízie 2-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Veolia Energia Slovensko 35702257 384,00 € 15.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0032/24 Vzdelávací program pre žiakov a učiteľov 2.časť Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Dom Poznania - združenie pre osobný rozvoj 42261970 830,00 € 14.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0033/24 Poplatok za používanie aktuálnej verzie Vema Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 17,88 € 14.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0031/24 El.energia doplatok za 1-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 encare, s.r.o. 52302555 208,23 € 12.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0030/24 Teplo doplatok za 1-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Magna Teplo a.s. 46189289 8 267,24 € 12.02.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0029/24 Mobil.tel.RŠ 1-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 O2 Slovakia 35848863 46,16 € 09.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0028/24 VaS 1-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 316,81 € 09.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0026/24 Telefón 1-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Slovak Telekom, a.s. 35763469 22,94 € 06.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0027/24 Baterky do hlavíc radiatórov Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Amicus SK 36235466 99,12 € 06.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0024/24 Materiál-pracovné listy k vzdelávaciemu programu Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 RAABE 35908718 165,00 € 05.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0025/24 Teplo 2-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Magna Teplo a.s. 46189289 4 877,81 € 05.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFS0001/24 Obedy 1-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 211,50 € 01.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0016/24 Réžijné náklady 1-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 1 006,74 € 01.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0023/24 Revízie 1-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Veolia Energia Slovensko 35702257 384,00 € 01.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0021/24 BOZP služby 1-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 H&C Safety Group s.r.o. 52724255 24,00 € 01.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0018/24 Výkon zodpov.osoby 2-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 01.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0022/24 Oprava vykur.hlavíc v triedach Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Amicus SK 36235466 78,36 € 01.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0019/24 Internet 2-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Sihotnet s.r.o. 45965391 60,00 € 01.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0020/24 Vzdelávací program pre žiakov a pedagógov 1.časť Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Dom Poznania - združenie pre osobný rozvoj 42261970 830,00 € 01.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0017/24 Dotační žiaci 1-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 1 975,70 € 01.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0015/24 Služby CWS 1-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 CWS Slovensko 31411045 63,08 € 31.01.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0014/24 Seminár PAM Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Vema 31355374 96,00 € 30.01.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0013/24 Čítačka na čipy+kábel do výdajne stravy Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 ASC Applied Software 31361161 95,00 € 26.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB0012/24 Materiál do nerezovej pitnej fontánky Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 AZP Brno s.r.o. 46973150 30,26 € 25.01.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0011/24 Tlačivá Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 ŠEVT-tlačivá 31331131 48,12 € 25.01.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0008/24 El.energia 1-2024 tel. Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Gymex SC s.r.o 44311885 78,00 € 17.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB0007/24 Plyn 1-2024 tel. Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Gymex SC s.r.o 44311885 370,20 € 17.01.2024 30.01.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 »