Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0037/26 Ubytovanie a plná penzia pre žiakov-lyžiarsky kurz 2.termín 8.2.-13.2.2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 CK Čekan 10929932 5 250,00 € 16.02.2026 19.02.2026 Faktúra
DFS0002/26 Kultúrne podujatie pre zamestnancov Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Mestské kultúrne centrum 00182877 72,00 € 13.02.2026 19.02.2026 Faktúra
DFB0036/26 Webinár-online Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 35532882 45,00 € 13.02.2026 19.02.2026 Faktúra
DFB0033/26 Revízie-elektrické zariadenia za 2-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Veolia Energia Slovensko 35702257 487,08 € 13.02.2026 19.02.2026 Faktúra
DFB0034/26 Revízie-komíny,plynové,tlakové a požiarne zariadenia za 2-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Veolia Energia Slovensko 35702257 126,69 € 13.02.2026 19.02.2026 Faktúra
DFB0032/26 VaS za 1-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 326,25 € 11.02.2026 19.02.2026 Faktúra
DFB0030/26 Služby CWS 1-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 CWS Slovensko 31411045 95,52 € 09.02.2026 19.02.2026 Faktúra
DFB0031/26 Mobil.tel.RŠ 1-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 O2 Slovakia 35848863 63,25 € 09.02.2026 19.02.2026 Faktúra
DFB0029/26 El.energia-vyúčtovanie za 1-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 encare, s.r.o. 52302555 468,61 € 09.02.2026 19.02.2026 Faktúra
DFB0028/26 Krtkovanie kanalizácie vo WC chlapci Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 MJK Services s. r. o. 52759971 150,00 € 05.02.2026 19.02.2026 Faktúra
DFB0027/26 Telefón za 1-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Slovak Telekom, a.s. 35763469 22,77 € 05.02.2026 19.02.2026 Faktúra
DFB0026/26 Študentský časopis-ročný poplatok Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Komensky Viral 52247040 48,00 € 04.02.2026 19.02.2026 Faktúra
DFB0019/26 Réžijné náklady za 1-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 945,70 € 02.02.2026 19.02.2026 Faktúra
DFS0001/26 Obedy za 1-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 193,00 € 02.02.2026 19.02.2026 Faktúra
DFB0020/26 Dotační žiaci-uznané obedy za 1-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 2 306,90 € 02.02.2026 19.02.2026 Faktúra
DFB0022/26 Internet za 2-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Sihotnet s.r.o. 45965391 60,00 € 02.02.2026 19.02.2026 Faktúra
DFB0021/26 Výkon zodp.osoby za 2-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 osobnyudaj.sk 50528041 49,20 € 02.02.2026 19.02.2026 Faktúra
DFB0025/26 Teplo za 2-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Magna Teplo a.s. 46189289 3 230,04 € 02.02.2026 19.02.2026 Faktúra
DFB0023/26 Služby BOZP za 1-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 H&C Safety Group s.r.o. 52724255 24,60 € 02.02.2026 19.02.2026 Faktúra
DFB0024/26 El.energia za 2-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 encare, s.r.o. 52302555 718,32 € 02.02.2026 19.02.2026 Faktúra
DFŠ0001/26 Dotační žiaci-neuznané obedy za 1-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 181,70 € 02.02.2026 20.02.2026 Faktúra
DFŠ0002/26 Ostatní žiaci obedy za 1-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 4 284,00 € 02.02.2026 20.02.2026 Faktúra
DFB0016/26 Seminár PaM Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 98,40 € 29.01.2026 19.02.2026 Faktúra
DFB0017/26 Revízie-komíny,plynové,tlakové a požiarne zariadenia za 1-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Veolia Energia Slovensko 35702257 126,69 € 29.01.2026 19.02.2026 Faktúra
DFB0018/26 Revízie-elektrické zariadenia za 1-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Veolia Energia Slovensko 35702257 487,08 € 29.01.2026 19.02.2026 Faktúra
DFB0015/26 Tlačivá Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 ŠEVT-tlačivá 31331131 80,93 € 28.01.2026 19.02.2026 Faktúra
DFB0014/26 Krtkovanie kanalizácie s monitoringom vo WC Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 MJK Services s. r. o. 52759971 170,00 € 23.01.2026 19.02.2026 Faktúra
DFB0011/26 VaS tel.za 10-12-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Gymex SC s.r.o 44311885 125,13 € 23.01.2026 19.02.2026 Faktúra
DFB0012/26 El.energia tel.za 1-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Gymex SC s.r.o 44311885 75,00 € 23.01.2026 19.02.2026 Faktúra
DFB0013/26 Plyn tel.za 1-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Gymex SC s.r.o 44311885 327,30 € 23.01.2026 19.02.2026 Faktúra