Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0017/24 Dotační žiaci 1-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 1 975,70 € 01.02.2024 01.03.2024 Faktúra
Zmluva č. 1/2024/GymHl Kolektívna zlmuva na r.2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 ZO OZ PŠaV na Slovensku Gymnázium 0,00 € 31.01.2024 31.01.2024 RNDr. Karin Minarovská riaditeľka školy Zmluva
DFB0015/24 Služby CWS 1-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 CWS Slovensko 31411045 63,08 € 31.01.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0014/24 Seminár PAM Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Vema 31355374 96,00 € 30.01.2024 15.02.2024 Faktúra
0002/24 Objednávame si U Vás čítačku čipov 1ks a 10m USB aktívny kábel 1 ks do výdajne stravy. Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 ASC Applied Software 31361161 0,00 € 26.01.2024 30.01.2024 Objednávka
0003/24 Objednávame si u Vás výuku-4 workshopy Životológie 1x mesačne v priebehu mesiacov Január-marec 2024 v stanovených termínoch-31.1.,14.2.,13.3.2024 pre 83 žiakov, 8 pedagogických zamestnancov a 1 odborného zamestnanca. Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Dom Poznania - združenie pre osobný rozvoj 42261970 0,00 € 26.01.2024 30.01.2024 Objednávka
DFB0013/24 Čítačka na čipy+kábel do výdajne stravy Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 ASC Applied Software 31361161 95,00 € 26.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0004/24 Objednávame si u Vás opravu 2ks hlavíc na radiátory do tried. Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Amicus SK 36235466 0,00 € 26.01.2024 07.02.2024 RNDr.Karin Minarovská riaditeľ školy Objednávka
DFB0012/24 Materiál do nerezovej pitnej fontánky Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 AZP Brno s.r.o. 46973150 30,26 € 25.01.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0011/24 Tlačivá Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 ŠEVT-tlačivá 31331131 48,12 € 25.01.2024 15.02.2024 Faktúra
0001/24 Objednávame si u Vás technické činnosti, ktoré je potrebné vykonať v roku 2024 v danom rozsahu podľa cenovej ponuky. Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Veolia Energia Slovensko 35702257 0,00 € 22.01.2024 25.01.2024 Objednávka
DFB0008/24 El.energia 1-2024 tel. Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Gymex SC s.r.o 44311885 78,00 € 17.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB0007/24 Plyn 1-2024 tel. Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Gymex SC s.r.o 44311885 370,20 € 17.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB0006/24 VaS 12-2023 tel. Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Gymex SC s.r.o 44311885 29,17 € 17.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB0010/24 VaS 12-2023 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 233,93 € 17.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB0009/24 Ubytovanie+strava LK 1.termín Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 CK Čekan 10929932 5 100,00 € 17.01.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0005/24 Teplo za 1-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Magna Teplo a.s. 46189289 4 877,81 € 16.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB0001/24 El.energia 1-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 encare, s.r.o. 52302555 600,72 € 11.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB0004/24 Výkon zodpov.osoby 1-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 11.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB0003/24 Internet 1-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Sihotnet s.r.o. 45965391 60,00 € 11.01.2024 30.01.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6