DFB0065/24 |
Revízie 3-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
384,00 € |
13.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/24 |
Vzdelávací program pre žiakov a pedagógov 3.časť |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Dom Poznania - združenie pre osobný rozvoj |
42261970 |
|
830,00 € |
13.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/24 |
VaS za 2-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
327,82 € |
13.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/24 |
El.energia tel. 3-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
78,00 € |
12.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/24 |
Plyn tel.3-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
370,20 € |
12.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/24 |
VaS tel.2-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
28,26 € |
12.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 3/2024/GymHl |
Dodávka tepla do odberného miesta GIK HC |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
31 461,92 € |
11.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
RNDr.Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFB0055/24 |
LK-ubytovanie+strava 2.termín |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CK Čekan |
10929932 |
|
4 650,00 € |
11.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/24 |
Prezentácia regiónu-skladaná mapa |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
|
360,00 € |
11.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/24 |
El.energia-doplatok za 2-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
33,71 € |
11.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/24 |
Telefón 2-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,74 € |
11.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/24 |
Mobil.tel.RŠ 2-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
45,20 € |
11.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/24 |
Inovačné vzdelávanie pedagogických zamestancov |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
SKILLFILL s.r.o. |
53635221 |
|
480,00 € |
11.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/24 |
Teplo-doplatok za 2-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
1 184,75 € |
11.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/24 |
El.energia za 3-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
600,72 € |
04.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/24 |
Teplo za 3-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
2 170,63 € |
04.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/24 |
Dotační žiaci-obedy za 2-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
2 316,10 € |
04.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0002/24 |
Obedy 2-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
239,50 € |
04.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/24 |
Réžijné náklady-obedy 2-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
1 140,02 € |
04.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/24 |
Kancelárske potreby |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
PANDA-Knotek |
35111054 |
|
37,55 € |
04.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |