DFB0204/20 |
Teplo 10-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
1 831,32 € |
02.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 10/2020/GymHl |
Zebezpečenie a realizácia pedagogickej praxe študentov Filozofickej fakulty UK v Bratislave na škole |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta |
|
|
0,00 € |
01.10.2020 |
|
|
16.10.2020 |
RNDr.Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFS0004/20 |
Obedy 9-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
71,82 € |
01.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0198/20 |
Výkon zodp.osoby |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
48,00 € |
01.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0197/20 |
Riad do výdajne stravy(poháre,misky) |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
A-nova s.r.o. |
45356505 |
|
75,96 € |
01.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0196/20 |
Riad do výdajne stravy(lyžice,vidličky,nože) |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
A-nova s.r.o. |
45356505 |
|
435,35 € |
01.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0195/20 |
Réžijné nákady 9-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
582,54 € |
01.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0199/20 |
Nájomné za pozemok |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Rehola mensich br.frant. |
00586862 |
|
663,88 € |
01.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0194/20 |
Služby CWS |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
22,07 € |
30.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0193/20 |
Oprava elektroinštalácie v učebni informatiky |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vrchovsky-elektrm.prace |
45983844 |
|
158,40 € |
29.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0192/20 |
Bezpečnostná hygienická stena do výdajne stravy |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stolárstvo-Benčík |
35106298 |
|
1 000,00 € |
29.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0191/20 |
Vývoz kontajnera-odpad |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
DH Ekologické služby |
36253162 |
|
144,00 € |
21.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0189/20 |
Služby technika PO III.Q |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
P.O.TECH-Richard Zomborský |
35351241 |
|
51,00 € |
11.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0190/20 |
PMPP r.2021 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
115,42 € |
11.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0188/20 |
Zásobníky na pap.utierky |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Papera s.r.o. |
46082182 |
|
79,13 € |
10.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0187/20 |
VaS 8-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
315,68 € |
10.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 8/2020/GymHl |
Verejná zbierka BIELA PASTELKA v roku 2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
0,00 € |
09.09.2020 |
|
|
16.09.2020 |
RNDr.Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFB0185/20 |
Virtualna knižnica |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Komensky |
43908977 |
|
16,56 € |
09.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0180/20 |
El.energia-preplatok 8-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
-144,55 € |
09.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0186/20 |
Ochranné štíty pre zamestnan. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Agentúra 208 |
36285323 |
|
97,20 € |
09.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |