DFB0022/20 |
El.energia-záloha 2-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
372,77 € |
03.02.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0021/20 |
Odpad 1-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
BP Agro - centrum |
34096698 |
|
24,00 € |
03.02.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0020/20 |
Internet 2-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
03.02.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0019/20 |
Právne služby |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
JUDr. Tibor Sanák |
51737035 |
|
450,00 € |
30.01.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0012/20 |
Služby CWS |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
39,49 € |
22.01.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0011/20 |
El.energia 1-2020 tel. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
79,20 € |
21.01.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0010/20 |
Plyn 1-2020 tel. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
158,99 € |
21.01.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0009/20 |
VaS 12-2019 tel. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
44,14 € |
21.01.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0008/20 |
Tlačivá |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ŠEVT-tlačivá |
31331131 |
|
32,90 € |
21.01.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0018/20 |
Maliarské práce-WC učitelia |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Tomašovič,s.r.o. |
50430114 |
|
369,60 € |
21.01.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0007/20 |
Účastnícky poplatok za seminár |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice |
51424266 |
|
60,00 € |
17.01.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0006/20 |
VaS 12-2019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
293,18 € |
16.01.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0005/20 |
poplatok za seminár-RŠ,ZRŠ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Kantorka,n.o. |
45740313 |
|
70,00 € |
13.01.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0013/20 |
LV-ubytovanie+strava I.turnus |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CK Čekan |
10929932 |
|
4 510,00 € |
13.01.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0014/20 |
LV-skipasy I.turnus |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Goimpex Bratislava, a.s. |
35758015 |
|
1 640,00 € |
13.01.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0016/20 |
telefón 122019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,15 € |
10.01.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0017/20 |
elek. energia 122019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
277,39 € |
10.01.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0015/20 |
teplo 122019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
2 477,12 € |
08.01.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0004/20 |
teplo záloha za 1-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
1 831,32 € |
08.01.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0001/20 |
výkon zodpovednej osoby 1-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
48,00 € |
02.01.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |