DFB0017/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
02.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
11.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
08.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0014/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
01.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
696,00 € |
03.04.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0071/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
04.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
10.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0115/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
01.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
04.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0153/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
09.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0173/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
08.11.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0192/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
04.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0205/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
12.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0019/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
07.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
04.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
29.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0066/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
03.05.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0081/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
01.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |