Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0025/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 1 228,20 € 27.03.2024 09.04.2024 Faktúra
DFJ0024/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 PROJEKT - MARKET s.r.o. 50284053 53,70 € 27.03.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB0049/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Csaba Bíró - FIRE PROTECTION 40852911 70,00 € 27.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFJ0023/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. 44779321 503,86 € 26.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0048/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Ing. arch. Eva Šintajová - PROJEXIN 33936064 2 450,00 € 26.03.2024 09.04.2024 Faktúra
0003/24 Objednávame u Vás vypracovanie projektu "Rekonštrukcia učebne chémie" v hodnote 2450 € Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Ing. arch. Eva Šintajová - PROJEXIN 33936064 0,00 € 22.03.2024 22.03.2024 Objednávka
DFJ0022/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 PROJEKT - MARKET s.r.o. 50284053 117,15 € 21.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFJ0021/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 PROJEKT - MARKET s.r.o. 50284053 70,70 € 21.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFJ0020/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 PROJEKT - MARKET s.r.o. 50284053 63,00 € 20.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFS0001/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 CITY-CARD s. r. o. 52755321 522,00 € 19.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0002/24 Objednávame u Vás Platinum City Card 29 ks za 18€ - na regeneráciu pracovnej sily v celkovej hodnote 522€. Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 CITY-CARD s. r. o. 52755321 0,00 € 18.03.2024 18.03.2024 Objednávka
DFB0047/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 226,58 € 18.03.2024 02.04.2024 Faktúra
DFB0046/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 encare, s.r.o. 52302555 317,43 € 14.03.2024 02.04.2024 Faktúra
DFB0044/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 encare, s.r.o. 52302555 805,36 € 14.03.2024 02.04.2024 Faktúra
DFB0045/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 14.03.2024 02.04.2024 Faktúra
Zmluva č. 6/2024/GymvjmDs dodávka a odber tepla Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbéry Ármin Gimnázium, Nám. sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda, Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda 1 00160130 MAGNA TEPLO a.s. 0,00 € 11.03.2024 12.03.2024 30.06.2025 11.03.2024 Ing. Mgr. Aneta Valkai riaditeľ školy Zmluva
DFB0038/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 1 241,46 € 11.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0043/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 29,00 € 11.03.2024 02.04.2024 Faktúra
DFB0040/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 42,00 € 11.03.2024 02.04.2024 Faktúra
DFB0042/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SWAN, a.s. 35680202 9,96 € 11.03.2024 02.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 »