Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0061/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 encare, s.r.o. 52302555 24,28 € 11.04.2024 26.04.2024 Faktúra
DFB0059/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 encare, s.r.o. 52302555 805,36 € 11.04.2024 26.04.2024 Faktúra
DFB0057/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 9,00 € 11.04.2024 26.04.2024 Faktúra
DFB0058/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 37,94 € 11.04.2024 26.04.2024 Faktúra
DFB0056/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 29,00 € 11.04.2024 26.04.2024 Faktúra
DFB0055/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SWAN, a.s. 35680202 9,96 € 11.04.2024 26.04.2024 Faktúra
DFB0060/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 INTA s.r.o. 34129863 24,00 € 11.04.2024 26.04.2024 Faktúra
DFB0054/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 228,22 € 08.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFB0053/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Gustáv Cafik 44036965 96,00 € 08.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFB0052/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 POSTEL DS, s.r.o. 36238023 13,62 € 08.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFB0050/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 819,72 € 05.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0051/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 58,80 € 05.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFJ0025/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 1 228,20 € 27.03.2024 09.04.2024 Faktúra
DFJ0024/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 PROJEKT - MARKET s.r.o. 50284053 53,70 € 27.03.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB0049/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Csaba Bíró - FIRE PROTECTION 40852911 70,00 € 27.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFJ0023/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. 44779321 503,86 € 26.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0048/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Ing. arch. Eva Šintajová - PROJEXIN 33936064 2 450,00 € 26.03.2024 09.04.2024 Faktúra
DFJ0022/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 PROJEKT - MARKET s.r.o. 50284053 117,15 € 21.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFJ0021/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 PROJEKT - MARKET s.r.o. 50284053 70,70 € 21.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFJ0020/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 PROJEKT - MARKET s.r.o. 50284053 63,00 € 20.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFS0001/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 CITY-CARD s. r. o. 52755321 522,00 € 19.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0047/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 226,58 € 18.03.2024 02.04.2024 Faktúra
DFB0046/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 encare, s.r.o. 52302555 317,43 € 14.03.2024 02.04.2024 Faktúra
DFB0044/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 encare, s.r.o. 52302555 805,36 € 14.03.2024 02.04.2024 Faktúra
DFB0045/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 14.03.2024 02.04.2024 Faktúra
DFB0038/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 1 241,46 € 11.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0043/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 29,00 € 11.03.2024 02.04.2024 Faktúra
DFB0040/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 42,00 € 11.03.2024 02.04.2024 Faktúra
DFB0042/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SWAN, a.s. 35680202 9,96 € 11.03.2024 02.04.2024 Faktúra
DFB0039/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Gustáv Cafik 44036965 96,00 € 11.03.2024 02.04.2024 Faktúra
1 2 3 »