Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0029/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 29,00 € 14.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0025/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SWAN, a.s. 35680202 9,96 € 14.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0027/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 T I R N A vydavateľské družstvo 36750697 38,20 € 14.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0028/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 ŠEVT a.s. 31331131 196,09 € 14.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0026/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 ŠEVT a.s. 31331131 56,30 € 14.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0024/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 INTA s.r.o. 34129863 36,00 € 14.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0021/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 LN Trade pod Sitnom, s. r. o. 53128966 7 800,00 € 12.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0018/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 9,00 € 09.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0020/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 MEZOLIFT, s.r.o. 36225835 126,00 € 09.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0019/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 POSTEL DS, s.r.o. 36238023 13,62 € 09.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0016/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SANET 17055270 33,00 € 02.02.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB0015/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 58,80 € 02.02.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB0017/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Gustáv Cafik 44036965 96,00 € 02.02.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB0014/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 1 003,86 € 02.02.2024 14.02.2024 Faktúra
DFJ0006/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. 44779321 916,44 € 31.01.2024 14.02.2024 Faktúra
DFJ0009/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 1 252,97 € 31.01.2024 14.02.2024 Faktúra
DFJ0007/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 1 190,40 € 31.01.2024 14.02.2024 Faktúra
DFJ0008/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 802,92 € 31.01.2024 20.02.2024 Faktúra
DFJ0010/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 727,23 € 31.01.2024 22.02.2024 Faktúra
DFB0013/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Csaba Bíró - FIRE PROTECTION 40852911 70,00 € 30.01.2024 07.02.2024 Faktúra
DFJ0005/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 PROJEKT - MARKET s.r.o. 50284053 40,35 € 30.01.2024 07.02.2024 Faktúra
DFJ0004/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Mgr. Gabriela Edmárová 32305788 49,92 € 29.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFB0012/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 9,00 € 29.01.2024 07.02.2024 Faktúra
DFJ0003/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 PROJEKT - MARKET s.r.o. 50284053 73,65 € 22.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFJ0002/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 PROJEKT - MARKET s.r.o. 50284053 131,05 € 16.01.2024 24.01.2024 Faktúra
DFJ0001/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 PROJEKT - MARKET s.r.o. 50284053 139,85 € 16.01.2024 24.01.2024 Faktúra
DFB0010/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 encare, s.r.o. 52302555 805,36 € 16.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB0009/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 948,34 € 16.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB0011/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS s.r.o. 31361161 228,00 € 16.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB0008/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 804,87 € 12.01.2024 24.01.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 »