DFJ0006/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
916,44 € |
31.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0009/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 252,97 € |
31.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0007/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 190,40 € |
31.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0008/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
802,92 € |
31.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0010/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
727,23 € |
31.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0013/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Csaba Bíró - FIRE PROTECTION |
40852911 |
|
70,00 € |
30.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0005/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
40,35 € |
30.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0004/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Mgr. Gabriela Edmárová |
32305788 |
|
49,92 € |
29.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0012/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
29.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 3/2024/GymvjmDs |
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbéry Ármin Gimnázium, Nám. sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda, Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00160130 |
Szabó Margaréta |
|
|
300,00 € |
26.01.2024 |
|
02.02.2024 |
26.01.2024 |
Ing.Mgr. Aneta Valkai |
riaditeľ školy |
Zmluva |
Zmluva č. 4/2024/GymvjmDs |
Príkazná zmluva |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbéry Ármin Gimnázium, Nám. sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda, Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00160130 |
Németh Friderika, MUDr. |
|
|
300,00 € |
26.01.2024 |
|
02.02.2024 |
26.01.2024 |
Ing.Mgr. Aneta Valkai |
riaditeľ školy |
Zmluva |
0001/24 |
Objednávame u Vás ubytovanie, stravu a dopravu pre 52 žiakov LVVK od 28.01.2024 do 02.02.2024 v hodnote 7800€. |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
LN Trade s.r.o. |
36632155 |
|
0,00 € |
23.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
DFJ0003/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
73,65 € |
22.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 1/2024/GymvjmDs |
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbéry Ármin Gimnázium, Nám. sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda, Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00160130 |
Hegedűsová Andrea, Mgr. |
|
|
300,00 € |
19.01.2024 |
|
02.02.2024 |
23.01.2024 |
Ing. Mgr. Aneta Valkai |
riaditeľ školy |
Zmluva |
Zmluva č. 2/2024/GymvjmDs |
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbéry Ármin Gimnázium, Nám. sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda, Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00160130 |
Csiba Zsolt, Mgr. |
|
|
300,00 € |
19.01.2024 |
|
02.02.2024 |
23.01.2024 |
Ing.Mgr. Aneta Valkai |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFJ0002/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
131,05 € |
16.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0001/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
139,85 € |
16.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0010/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
805,36 € |
16.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0009/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 948,34 € |
16.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0011/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS s.r.o. |
31361161 |
|
228,00 € |
16.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |